您好,红冲对应的蓝字发票,您这边是否认证抵扣了的呢?

登录发票平台提示我有红字发票,但是我并没有申请过红字信息表,也不知道这红字发票怎么来的。金额多少,谁开的,都不知道,请问要怎么处理这个情况
发来税控盘一直提示这个,有红冲的。但是我都不知道这个票是谁的。我要怎么处理。这个票是我们业务员出差开的。自动开的。
老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
老师,请问一个问题,打开增值税发票综合服务平台,跳出来这个提示。是不是对方公司有发票冲红了,那我怎么知道是哪一个发票呢
是这样的,我们公司有一家客户,每月都需要开一张红字发票给他们,以前都是开纸的,这个月他们要求我们开电子的给他,但是我们从来没开过,不知道怎么开
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
没有抵扣,这个高速公路的票。我都没有抵扣。就是发来体统。老是提示。要怎么处理掉?
您好,如果没有抵扣,无需处理的。如果你抵扣了,就做进项转出
没有抵扣,老是提示红冲。就放着不会出现问题?
您好,这个没有影响 的呢