你好,学员,是这样的,这个

公司购买车辆,付了首付,车贷是法人名义贷款的,这种产生的利息。每月还款额是从法人个人卡扣的,这种利息取得的发票需要填写报销单吗,还是直接入账就可以
老师,公司法人以个人名义购买了办公室,产生的装修费公司可以付吗?还有个情况,以公司名义也买了房子,但是款还没付清,预计年底付清,公司买的房子不知道会不会产生装修费。这个有影响吗?
法人名下还挂了4千多的预付款 是不是意味着没有发票报销的情况下以还款的名义还可以支付给法人的余额也就这么多
老师请问一下公司注销呢,但是账上的其他应付款法人的金额还有30多万呢,银行存款也没有余额了。这种情况下怎么处理其他应付款?
老师,还有一个问题,就是之前公司卖车剩余货款是法人支付的,所以挂在其他应付款-法人名下,然后平时法人取现比较多,如果用库存现金归还法人代付的车款,是不是借:其他应付款-法人,贷:库存现金,然后让法人写一个收款收据就行了
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
预付和其他应付款是不是设置一个就行了
是的,设置一个就可以的