你好同学,你的理解是正确的
建筑行业,我是一般纳税人我采用简易计征开3%的票出来。这个我可以抵扣进项税吗? 如果我把票开给甲方,那么甲方可以抵扣进项税吗?
甲方是建筑业公司(央企) 乙方是建筑公司(一般纳税人) 甲方是2016年营业税改增值税之前签的一个建筑合同,是3点的税,简易计税,乙方现在跟他签合同可以沿袭老项目,做甲供合同,乙方也是开3点的税给甲方,问题:1、请问乙方要开3点的税要做什么手续才可以开3点的税,2、开的是专票还是普票,3、如果是专票可以抵扣进项吗?4、能把这里的来龙去脉帮我理一下吗?
建筑盖小区,用的甲方资质开的进项票,这些进项票甲方可以用来抵税,所以开这些进项票甲方不受什么损失,相当于给他帮忙,我的理解对吗老师
老师我是盖小区楼房的,我们是用甲方资质开的进项票,甲方交的企业所的税,还有其他的税都跟我们没关系的,我们用他资质开的进项票提供给了他们,是帮他们减少了所交的税,老师我的理解对吗,谢谢老师了
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
企业发生的科研经费、企业文化建没费、通讯费、网络通讯费是否缴纳印花税?
综合题里如果只写了计算某某资产的减值,还要写分析过程吗
老师,预收的租金为什么不计入合同负债而是预收,不是说现在要用合同负债吗,这怎么区分
老师,实务合并报表,如果题目中被投方实现净利润,没有说提取盈余公积金额,也没有说计提比例。抵销分录里公积金金额要不要变动?
请教老师:我公司注册资金是前几年从股东借款转的,现在出于规范考虑想重新打到公司公户上,这样打款后可以直接换给股东吗?备注:还款?
你好老师,我们公司购买了1500万亩地,想建设厂房,主要缴纳什么税,谢谢
物业管理、绿化服务、维修费是否缴纳印花税
企业通过劳务外包方式,请第三方提供的职工食堂人员劳务、驾驶服务、保洁服务、裝卸服务,是否需要计缴印花税
面试互联网游戏公司,应该学习哪个行业实操
老师,如果有小部分员工情况特殊没有缴纳社保,社保数据和工资薪金申报数据对不上的话,会不会出现问题
老师俺在问你一下,有公司说让俺用他资质,如果我们不开进项票,让她们开,他按增值税额的12.5%收管理费。如果我们自己开进项票,她说减掉12.5%后,就把增值税费全额退,老师你给能我解释一下怎么回事吗
意思是你用他的公司开票,他们要交税,如果你能开增值税专用发票来抵税,那他们就不收票税金钱了
对的老师,他们减掉12.5%,再把我们开的税金按票面给退回
你好同学,就是你说的这个意思,他们不用交税了当然要把之前收你的税金退给你
假如我用对方资质开了113元的票,税额13元,老师你能给我说个完整的解释吗?辛苦老师了
你如果开一张113的发票给他们税额是13,那他们就不用交税了,你之前给他们的税金要退给你了
谢谢老师
也就是说对方少交了13元的税,是吗老师
你好同学,你的理解是对的