你好同学,你的理解是正确的
建筑行业,我是一般纳税人我采用简易计征开3%的票出来。这个我可以抵扣进项税吗? 如果我把票开给甲方,那么甲方可以抵扣进项税吗?
甲方是建筑业公司(央企) 乙方是建筑公司(一般纳税人) 甲方是2016年营业税改增值税之前签的一个建筑合同,是3点的税,简易计税,乙方现在跟他签合同可以沿袭老项目,做甲供合同,乙方也是开3点的税给甲方,问题:1、请问乙方要开3点的税要做什么手续才可以开3点的税,2、开的是专票还是普票,3、如果是专票可以抵扣进项吗?4、能把这里的来龙去脉帮我理一下吗?
建筑盖小区,用的甲方资质开的进项票,这些进项票甲方可以用来抵税,所以开这些进项票甲方不受什么损失,相当于给他帮忙,我的理解对吗老师
老师我是盖小区楼房的,我们是用甲方资质开的进项票,甲方交的企业所的税,还有其他的税都跟我们没关系的,我们用他资质开的进项票提供给了他们,是帮他们减少了所交的税,老师我的理解对吗,谢谢老师了
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
老师俺在问你一下,有公司说让俺用他资质,如果我们不开进项票,让她们开,他按增值税额的12.5%收管理费。如果我们自己开进项票,她说减掉12.5%后,就把增值税费全额退,老师你给能我解释一下怎么回事吗
意思是你用他的公司开票,他们要交税,如果你能开增值税专用发票来抵税,那他们就不收票税金钱了
对的老师,他们减掉12.5%,再把我们开的税金按票面给退回
你好同学,就是你说的这个意思,他们不用交税了当然要把之前收你的税金退给你
假如我用对方资质开了113元的票,税额13元,老师你能给我说个完整的解释吗?辛苦老师了
你如果开一张113的发票给他们税额是13,那他们就不用交税了,你之前给他们的税金要退给你了
谢谢老师
也就是说对方少交了13元的税,是吗老师
你好同学,你的理解是对的