你好 (1)收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款(售价) (2)对外销售时: 借:银行存款 贷:受托代销商品 应交税费—应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:应付账款 (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 其他业务收入

老师,委托方支付手续费方式的委托代销,发出代销商品时的分录怎么写?
老师请问一下委托代销商品和受托商品款双方做账分录怎么做呢,麻烦老师写一下分录谢谢
你好,请问代销商品,卖出去商品后,付款给委托方的分录怎么写?
老师,您好!请问下委托代销业务,受托方收到商品借:受托代销商品 贷:受托代销商品款,这个是依据委托方给的货物清单入吗
老师,委托代销商品是卖出去后才写分录吗? 借,应收 贷,主营业务收入 借,主营业务成本 贷,委托代销商品 然后再是 借,银行存款 贷,应收 这样对吗?
老师您好,我公司实际主营收入已经大半年为0,靠租赁公司房产收入支撑,但是我们经营范围没有房屋租赁业务,可以找个有资质的外包公司把这个业务外包出去吗?我公司按实收租金纳税,房土税也照交,我公司会有什么行政及税务风险吗?
老师,我成立了一家会计公司,但是在本地实在招不到一名有经验的合规账会计,可以给我个思路吗?或者帮我推荐一个合适的
老师好,往年的投资款没有记到实收资本里面,现在调账要注意什么
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
你好,请问,替4s代销车,首先收到定金3000元,打给4s2000元,后来收到车尾款是5万,我们打给4S店的价是48000元,差额差额部分是我们的收入,请问这一系列的分录怎么写?
你好,上述过程已经给予了回复,麻烦根据你单位的实际情况带入相应数据,好吗
收到代销商品的时候,我们没有付款,只是卖出去才给委托方付款
你好 (1)收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款(售价) (2)对外销售时: 借:银行存款 贷:受托代销商品 应交税费—应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:应付账款 (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 其他业务收入 上述过程已经给予了回复,麻烦根据你单位的实际情况带入相应数据 (是针对这个回复有什么疑问吗)
你好我的问题和你的回复不一样,麻烦涉及定金什么的,你都没给我答复
你好,收到的定金 借:银行存款,贷:其他应付款
你好,那收到客户尾款,并打给委托方呢?
你好 收到客户尾款 借:银行存款,贷:应付账款 并打给委托方 借:应付账款,贷:银行存款