同学你好 那这个账是错的,这种错误纯属低级错误。你要核对的话得从一开始去核对了。而且银行存款错了,其他科目的金额估计也是有问题的

你好!老师,请问一下,我2018、2019年这两年都没有打印银行的账页明细(就是对账单),这会有什么影响没
老师,新到一个单位,发现前任会计,好几年了没对银行对账单,一共4个银行明细账,都是贷方,
老师,新到一个单位,前任会计银行账都8年没对了,银行存款总帐贷方170多万,这可咋办啊,
老师,一个企业4年银行没对账了,导致现在往来对不上了,我是个代账会计,银行对账这个工作是代账会计做还是出纳做?
新到一个单位,前任会计从去年6月开始银行存款就开始对不上了,他是手工账,6月银行存款借方,贷方发生额都算错了,所以导致余额开始发生错误,并且还缺少2张银行回单,我应该如何修改?
老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存
老师,公司办公室的装修款64335通过公户付的,但是没有发票,作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
老师,我们公司去年报废了一批原材料,200多万我们开给报废厂几万块钱收入,,然后今年申报去年汇算清缴时用不用填写A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表呢?
老师:我们公司是做修的,都野外工,比较远,中午饭都在乡镇小饭馆吃,拿不到发票,一天大几百,老师你说这个如何解决?
朴老师,固定资产入账一定要发票吗?我公司买的空调是国补产品,发票抬头只能开个人,这样的话能入固定资产吗?
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师,您好!请教一下您 残次品二次加工后分不出良品和残次品的数量了,就是混了,想知道领用残次品是 借:生产成本 贷:库存商品-残次品 那么,残次品的生产生本怎么核算呢?能指导一下吗?谢谢老师!
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
银行存款存的错的,我估计往来科目没有正确的了,这公司都成立9年了,我得累死,
那你要不就重新建账,接着之前的做肯定会遇到各种各样的问题
如何重新建帐呢
就是重新建一个账套,根据正确的余额来建
银行存款可以根据银行对账单确定,往来如何确定起初余额?
往来的账如果很乱的话,你可以让之前的财务写一个余额说明,让之前财务把余额整理出来。 实在不行的话只能按照错的来,只是你后面做账时要注意接手之后要保证是正确的