你好,学员,记入营业外支出-罚款

老师,请看下面这份电子税票和通知,就是我们竞拍土地,然后土地出让金没有按合同按时缴清,延迟付款了,现在需要缴纳59万多的违约金,这个应该记到哪个科目合适
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
这个为什么不能记到土地成本里,等到时一起转到无形资产或者记到在建工程里?我们买这个地是用来建设商场文化馆之类的
因为是罚款滞纳金,单独记入的
但是数额比较大,这个不能记到土地成本吗?滞纳金和违约金的有什么不同呢?分别入哪个科目有区别吗
也可以的,学员,一般记入营业外支出
可以是指滞纳金或者违约金都记到土地成本或者在建工程等到时候转无形资产吗?有什么依据?老师我发的那两张图你看了吗?
老师,我们收取租户租金,然后是通过银联和微信端支付给我们,实际到公司账上是扣除手续费后的钱,那这个如何记账啊
可以是指滞纳金或者违约金都记到土地成本或者在建工程等到时候转无形资产吗?有什么依据?老师我发的那两张图你看了吗? 滞纳金记入成本没有政策依据的
借银行存款 贷其他业务收入
手续费不用列支吗?收入是直接按实际收到的钱记账?不是租金数吗
手续费要列支的,学员
那具体怎么记呢?比如租户银联刷卡支付5000元租金,我们公司银行回单实际银行户到账4950元,其中是扣除佣金50,那这个怎么做科目?
借银行存款4950 财务费用50 贷主营业务收入5000
还得算增值税,老师你看我这样写对不对,这样的话,实际进到银行的钱是4990,为什么主营业务收入不按4990入呢?