你好; 这个是培训费描述下业务; 是个人与你公司 之前的业务; 要个人开票 ;你们支付劳务费代扣个税 ;那么就是两笔分录的
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,有一家客户,在8月份的时候被税局要求补了265700元的培训费,税局开了代开发票。也在8月份扣了2022年1到8月份个人所得税980.25元 这样的情况是需要做2笔分录吗???分录是怎么操作?
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
老师,公司建造厂房时,用的扳手 钳子 计入哪个科目?在建工程?
老师,季度利润表的财务费用显示-2000是什么意思?
汽修厂买的黄油怎么做账
一般纳税人,如果公司有个项目要开清包工发票,3%简易计税,对公司的其他项目开票税率有没什么影响?
老师,公司的土地租赁出去给个人了,需要计提印花税吗?
@宋生老师,搞的以后都不知道怎么面对她,哎,当时当着我的面说我感觉自己像在梦游一样,一句话都没反驳
个体工商户代开发票需要缴纳个税吗
你好,老师,我们公司就一个人做小程序,年初年报都做了,税务系统有关联业务往来年度报告申报提醒,是啥情况,需要报吗?
老师,一般纳税人票开多了,但是培训费公司制度只报销一部分,就是公司可以付报销人12000,按14800胡进项税抵扣,没问题是吧?
已经认账的发票和未认证的发票 红冲的区别
就是平安保险请这家的员工去平安公司培训,讲课这样。
你好 ; 那个人开票给你公司; 需要你们代扣个税的
那,像这样,我这边应该怎么做分录??
你好; 比如; 借管理费用-培训费 贷银行存款 ;应交税费-应交个人所得税; 缴纳:借 应交税费-应交个人所得税贷银行存款
就是补去年那20万的培训费,作为今年的费用来做。
你好 ; 去年的费用 要走以前年度损益调整来处理哈 ; 不是直接计入管理费用去了; 你什么准则的
小企业会计准则
借利润分配=未分配利润 贷银行存款 ;应交税费-应交个人所得税; 缴纳:借 应交税费-应交个人所得税贷银行存款
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价