你好; 这个代付的话; 后面会涉及开票不; 这样好判断科目

老师,我想请问一下,我们是制造业出口单位,目前有笔合同,CIF价格1000美金,海运费200美金,FOB价格800美金,这个分录我应该怎么做?你把美金看成人民币帮我写一下分录吧,谢谢!我目前是开票 借方:应收--XX单位 1000 贷方:主营业务收入--1000 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200 我朋友的分录借方:应收--XX单位 800 贷方:主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200
是两个单位往来的问题。就是一个单位代付另一个单位电费。麻烦看看红色标志的地方,应该记录什么科目
是两个单位往来的问题。就是一个单位代付另一个单位电费。麻烦看看红色标志的地方,应该记录什么科目
一张原始库房出入库流水数据表,生成了以货物名称为筛选字段的多个透视表。 1、当原始流水数据数据往下,看不到表标题行的时候,原标题行列的位置出现淡色的,标题行内容,但是在单元格位置都是和表中标题行不一致,问,这个淡色的标题在哪里编辑。 2、当流水表新增货物“网套”的时候,不可能重新生成数据透视表,那么需要复制一张现成的数据透视表,复制过来的把相关信息改成“网套”的就行,请问修改哪些地方会。 3、生成数据透视表的时候选择另一个sheetl的一个单元格,是不是这是出现不能复制的原因?
请教一下老师,有个挂靠在别家单位的项目,发生了一些代扣代缴费用,挂靠单位于是就暂扣了工程款并且未开具收据或发票,而就此费用挂靠单位还需要我司提供相应的成本费用发票然后再以投资人的名义解款至挂靠单位账户再代付出来,我想请问这里的会计分录怎么处理?并且投资人的往来又怎么处理?谢谢
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
您好,我们首单,租赁发票,备注地址是:广东省深圳市龙岗区坂田街道永香路1号城市山海V谷206, 工商的地址:深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区永香路1号城市山海V谷206。发票上的地址没有社区,这样的情况,能办理出口退税吗?
公司是个人独资企业,公司将租赁的部分场所转租给了第三方,第三方交租后要求开具发票,公司的营业执照的经营内容中没有租赁业务,可以开租赁发票吗?如何处理这个问题
老师,做工商年报时之前的账号(就是去年办该业务的账号)找不到了该怎么办?
甲公司和乙个体工商户法定代表人都是张三,因经营需要用乙个体工商户执照办了商户收款码,收款码主体名称为甲公司,在报税做账方面甲乙会有什么风险,需要怎么避免?
老师你好!上级主管单位(事业单位)淘汰下15 台旧电脑,本单位接收后怎么账务处理,本单位固定资产5000元,谢谢
方法1:出口企业,3月出口进项税额转出是4月租金/4月总销售收入*4月出口销售收入吗?方法2:还是需要将1-4月租金/1-4月销售收入*1-4月出口销售收入,算出来金额再减去1-3月进项转出
有初级中级证书,可以听哪个课,学了想马上找工作
你好,开发票是不是领导讲怎么开就怎么开吗?
老师,工资谈的4500一个月,一个人,做了43天,老板给了7000元,员工说,算错了,现在咋办,他说的7400多?
是这样情况。每个月"玖留米"会预付电费给工业园(汇创艺),到月底要开票的时候,玖留米会按照分配的比例,交纳电费税点汇款过去,在收到电费发票。无限艺术只是按照分配比例,只打电费税点给工业园(汇创意),也会收到电费发票。。。只是无线艺术的电费是有玖留米代付的。。。
你好; 那不赚取差价; 那么你就做 :借银行存款贷其他应付款 ;支付 :借其他应付款 ; 管理费用-或者成本 -电费贷 银行存款
老师还没理解我的业务往来。。。玖留米和无线艺术肯定要做往来款。我现在就是不知道,玖留米该如何做这个往来。就是图片中,打红色字的分录是什么
你好; 一个单位帮另外一个单位代付; 比如A帮忙B 代付 ;B后期要支付给A 的 ;而且是 没有赚取差价; 就是走 其他应收款即可 或者其他应付款去处理 即可 ; 你现在是做那个公司的分录
玖留米,无线艺术公司都是我做,都是我们老板的。我在对两个单位的往来才发现,无限艺术有记账,但是玖留米就没有记账。。。玖留米都是按着正常的业务来做的
你好; 那你就玖留米补做即可 ; 现在是哪个公司帮哪个公司来代付了嘛 ??
玖留米帮无线艺术代付了。。我发的图片上面都有些写分录。麻烦老师在帮我看看
你好; 意思你帮别人垫付了钱; 你没有做账; 你就补做一笔 :借其他应收款- 无线艺术 贷银行存款 ;这样挂一笔即可; 收到 对方 还款; 借 银行存款 贷其他应收款 -无线艺术
老师这样一说。卡在那里的问题终于想明白了。。。玖留米支付电费9000元,其中的990是帮无线代付的。那么在支付电费的时候就要做:预付账款-电费8010,其他应收款-无限艺术 贷:银行存款。。
而我之前错误的做法是,借:预付账款9000,贷银行存款9000。应该在这时候的分录就要分离出来
你好; 那你 调整即可 ; 借 其他应收款- 无限艺术 贷预付账款 ;这样就分离了
有时候好简单问题,一下子没想通,搞得太复杂了。。其实很简单
嗯嗯。。是的是的。。谢谢你了
没事的; 就是 可能绕进去了; 不客气哈; 满意请给予评价