同学你好 这个直接结转 借主营业务成本 贷应付职工薪酬

老师你好,请问我们是个服务行业,成本就是人工,本月没有收入,没有收入就没有成本,本月人工成本就计入了管理工资,和上个月的管理过来就有数据变化,这样有没有风险
老师您好,我们是做技术推广服务的,开了票确认收入,但是没有成本发票,这老板不给提供(我兼职的),只每个月报了员工工资,如何结转成本呐?(成本应该就是他们一行人吃饭住宿费这类的)
老师你好,我公司服务类型的企业,成本主要是人员工资,给客户开票要等这个项目完结后才开票,没有开票就没有收到也没有成本,那么当月的实际应计入成本的人员工资计入科目那个合理呢
你好,老师,请问我公司是个体户,没有雇工,那收到技术服务收入,我对应结转的成本是什么?贷方计入人工成本吗?那我就是老板一个人,这样不是有做工资了吗?那有的又说没有雇工的不需要做工资。
老师我们是提供技术服务的,成本也都是技术人员,这个月没开票没有确人收入,计入人员工资计入那个科目合适,以后开票时候在结转到主营业务成本里
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
那我岂不是有做工资了啊,给老板做工资了。
那我做了工资还需要再去申报 代扣代缴的个税吗?我现在就是申报生产经营的个税。
同学你好没有其他员工吗