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老师,这个题我还做了一步,借,应交税费-应交所得税 225 贷方,以前年度损益调整 225 为什么这个题没有呢?

老师,这个题我还做了一步,借,应交税费-应交所得税 225     贷方,以前年度损益调整  225
为什么这个题没有呢?
老师,这个题我还做了一步,借,应交税费-应交所得税 225     贷方,以前年度损益调整  225
为什么这个题没有呢?
2022-08-29 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-29 12:35

您好,题目是汇算清缴前还是之后出具调整?

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快账用户8378 追问 2022-08-29 12:39

老师,题目就说了批准报出日没说汇算清缴日期

老师,题目就说了批准报出日没说汇算清缴日期
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齐红老师 解答 2022-08-29 12:59

您好,根据您的题目,可能不考虑企业所得税影响

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您好,题目是汇算清缴前还是之后出具调整?
2022-08-29
亲爱的同学,下午好
2022-11-17
您好,因为上述业务对于企业所得税来说,不需要调整
2021-06-16
是的,以前年度损益调整,他月末没有余额,需要结转到利润分配。
2024-04-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

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