销售出去的情况下,应该做到其他业务收入,这个需要你交增值税的

郭老师,我请教一个问题,研发的废料需要冲减研发费用吗?还是只做其他业务收入?
老师,你好,公司一台设备,既用于研发也用于生产,平时折旧是按2:8计提的,现在这台设备要维修,那这笔维修费,是否也按2:8计入研发费用和制造费用? 公司报废了一批研发物料,相关的账务处理是这样吗:报废研发物料,借:银行存款 贷:其他业务收入;结转报废研发物料,借:其他业务成本 贷:研发费用-直接材料
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
1、企业取得研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入时: 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 2、收入冲减研发费用时: 借:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:管理费用——研发费用(红字) 老师,下面销项在借方吗?搜的这个分录不对?废料冲研发费用怎么做啊
废料估价入库,冲研发的分录是什么样子的 比方打进10000元的废料款 借管理费用-研发费用10000 贷原材料-废料10000 借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用8849.56 贷原材料-废料8849.56?? 老师,应该怎么做啊
应收账款9月做了 借:信用减值准备1000 贷:坏账准备1000 季度所得税申报时利润表里怎么填信用减值准备,申报表信用减值准备是灰色的
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用缴纳企业所得税吗?怎样做账?怎样申报
老师,软件开发给别人开票的项目名称写什么啊
老师,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有约定每月的租金金额),A租客提前退租,4-6月的租金没交,我司的新租客B和我司签订的租赁合同是今年6月开始的,那我司4-6的房产税应该怎么缴纳?
民办学校教职工食堂餐费要怎么支出?自己烧给员工吃的,每个老师一个月600的餐费指标 以前是承包出去的 有成本票 现在自己烧了 要怎么操作?
老师 自然人个人销售货物 没有注册任何主体 也没交任何税 这样如何能监管到的
商业银行借中国人民银行的钱续期到期钱还没有还完一般怎么处理
老师,电子税务局的利润表是不是取科目汇总表里边的收入成本3个月的合计数呢
老师,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有约定每月的租金金额),A租客提前退租,4-6月的租金没交,我司的新租客B和我司签订的租赁合同是今年6月开始的,那我司4-6的房产税应该怎么缴纳?
老师,您好,向您咨询一下,我的代账客户给他的客户,开专票,开票前预先收取了专票税额,那么收取的专票税额,我根据回单做分录,应该怎么做呢?我的代账客户是小规模纳税人。
那我还要冲减研发费用吗?
你好,你是原路退回吗?因为你收到的钱和你支付给对方的是一个企业的才可以。
比如我销售给你单位,你再给我退回来,你可以充研发费用。
不是这个意思,是(借:其他业务成本,贷:研发费用)
你是说结转成本,结转成本可以的,也可以不用结转成本,没有成本只做收入。
如果没有这一步,那我所得税年度报表,期间费用表的金额和研发费用加计扣除表最后一行金额是不一致的,报高企有影响吗?
你这个研发支出里面全多了费用吗? 是的话影响你加计扣除的,你没有红冲研发支出费用化的这个材料全部都加进扣除了。
那倒不是,我填在特殊收入,没有加计扣除。但是张载金额、还有期间费用表的金额,是含有废料的啊
那就不影响的,你这个没有家具扣除的情况下,不影响你做其他业务成本,或者是主营业务成本,都不影响你的利润。