借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发掘的,借管理费用贷其他应付款。
请问老师我上个月交的房租,上个月做的分录是借管理费用贷银行存款然后又做的借管理费用贷待摊费用,这个月发票来了我的分录该怎么做啊?还是把发票附在上个月账本里啊?谢谢
老师,我9月的电费因为没有收到发票分录是借管理费用贷银行存款,这个月收到专用发票了怎么写分录。谢谢
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
老师,我7月付的保险费,借管理费用,贷银行存款,10月份发票回来我怎样做分录,谢谢
老师,我这张银行回来怎么记录凭证呢,我做借管理费用保险 贷银行存款,这样可以吗
追问上个问题,把制造费用-折旧费科目结转到生产成本科目结平,这附合会计做账的规章制度吗?而且制造费用科目这算不算重复计入到生产成本科目中呢?
审计的报表是重分类还是不重分类的报表?
你好,老师请问我们公司购入新车,增值税专用发票是13%吗?可以一次性抵扣吗?
老师,关键公司用我们公司人工,我开什么类目的发票才能把人工费要回来
老师,工资0,个税工资表做了,,这样个税怎么做账?
老师:请问小规模减按1%申报,《增值税减免税申报明细表》这个填列的数据怎么计算呢,是不含税总收入的2%是吗?
我们单位要办股权转让,利润是70万,股权占49%,请问这个股权转让的个人所得税要怎么计算,要交多少?
老师,查账发现以前的财务对一客户的账务做错,22和23年的收入少做4.5万,然后公司给他的激励补贴5万元也没有发票,直接拿来抵货款,还有余额5000元,那请问现在该怎么操作比较合理
房租未支付,但是想先分摊房租费用,小企业会计准则,分录怎么写老师,目前欠了3个月3000元的房租,我之前是做分录,借:主营业务成本 贷:其他应付款-出租方
老师你好,企业用金蝶软件做账,还需要打印总账,明细账,日记账吗
发掘是什么意思啊
发票 发票 打错字了