借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
老师,帮我分析1笔分录,付职工保险。 我借管理费用,贷应付职工薪酬-保险,借应付职工薪酬-保险,贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款,资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷保险,公积金,银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用,这样我管理费用就多了呀?而且,我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
老师,帮我分析1笔分录,付职工保险。 我借管理费用,贷应付职工薪酬-保险,借应付职工薪酬-保险,贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款,资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷保险,公积金,银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用,这样我管理费用就多了呀?而且,我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
老师,我7月付的保险费,借管理费用,贷银行存款,10月份发票回来我怎样做分录,谢谢
前俩个月银行支付保险费用,当时做借:管理费用贷:银行存款,这个月收到了保险专票如何调整账为正确
2月付了一笔保险费,做的是借管理费用保险费贷银行存款,3月时收到专票并抵扣,怎么做分录
老师,我想问下,我们公司卖了二手车,二手车开了发票,这笔怎么做分录呢
老师心理培训费能开非学历教育服务,培训费吗
你好,老师我想咨询一下我的客户搞出口退税,然后查到我公司要提供往来证明,现在税务局要求提供工资社保证明,租金等资料,现在是工资表我做的是与社保人员相同的是13人是一致的,申报个税人员不一样有20个,要我提供社保明细,租金要我提供发票,我没有发票,像这种情况应该怎么和税务局人员解释呢
买原材料具体怎么做账
老师你好,我们公司有低值易耗品,购入时做了五五摊销,现在查到好多已经没有了,那现在我们需要怎么处理?管理费用里面只有一个低值易耗品摊销科目,还需要另外增加一个低值易耗品吗?还是可以用低值易耗品摊销这个科目?
我们收到一个自然人开来的发票 57100 是租赁机械费 其中个税 是经营所得 799.4 这个799.4 怎么来的
居民企业向境外非居民企业支付的编曲服务费用,取得的形式发票INVOICE,能否直接所得税前列支?作为付款方,是否有义务做代扣代缴增值税以及企业所得税?相关税法规定是?
老师我公司与律所合作,帮律所市场调研,市场开发,我公司给对方开票,需要开什么票项目,营业执照增什么项目
老师汇算清缴出现退税怎么调整
甲公司一般纳税人从农户手里收购小麦10000公斤,26000元,开9%收购发票(免税),如何入账?