拍的是旅客服务的,可以的。

老师您好,航空交通报销,有普通发票能直接抵扣进项税吗?谢谢
老师您好,请问通行费电子普通发票能抵扣进项税额吗
您好,老师,请问如果地铁运输服务,开具的9%的电子普通发票可以抵扣进项税额吗?谢谢
老师,您好!我们公司老板租车出差,取得的 通行费 电子 普通发票,见附件,这个可以抵扣进项税吗?谢谢
老师,您好!我们公司老板租车出差,取得的 通行费 电子 普通发票,见附件,这个可以抵扣进项税吗?谢谢
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
发票上没有人员名单
你好,有公司的名称就可以的。
送发票有公司名称,有企业的税号。
普票,不需要提供员工名字吗,就和公路票一样,不需要吗
对的是的是这个意思的。
老师,就是航空票,只用普通发票就可以计算抵扣进项税额按9%计算抵扣,对吗,不需要人名的单子,对吗
不是的啊,这个是票面的税额直接抵扣就行,他开的是旅客服务还是给你开的代理服务。
代理服务的抵扣不了的。