好,这个可以抵扣的,可以的呢。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,您好!请问旅行社开具的代购机票(出差)电子发票可以抵扣增值税吗?详见附件!谢谢!
你好,老师想问下不是公司的车辆取得的通行费电子发票可以抵扣进项税额吗
您好,老师,请问如果滴滴运输费用,用于运输模具配件到公司,电子普通发票可以抵扣税额吗?谢谢
老师,您好!我们公司老板租车出差,取得的 通行费 电子 普通发票,见附件,这个可以抵扣进项税吗?谢谢
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                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
那该怎么抵扣呢? 1. 是自己计算抵扣然后填写在增值税附列表二中的 8b和10 栏次呢? 2. 还是在电子税务局中先勾选,然后抵扣,填写在增值税附列表二中的第35栏次呢? 应该是选择哪一种呢?谢谢
填写到其他那一行就可以了。
电子税务局勾选,然后在35行也要体现在其他行也要填写。
老师,你这两个回复,到底是指哪一种抵扣方法啊? 上述我说的两种抵扣方法是对应两种不一样的业务情况的呢
二种不填写8b和10行。 是按照正确的填写给你回复的。
我看不懂老师您的回复。 我现在想问下,是应该按我上述方法中的第二中操作抵扣吗?
你好 我现在想问下,是应该按我上述方法中的第二中操作抵扣吗? 对 还要填写 其他那行
老师,按您的意思,我觉得好像不大对啊,请查看附件图片中
你看一下你的系统有可能系统设置不一样你要是去他那里要是自动带出来这个数据就不用重复 你看一下你的系统也可能系统设置不一样你要是其他那里要是自动带出来这个数据就不用重复填写是这样。
老师,请看截图
十行是飞机票什么的填写这里。咱这个不是高速通行费吗?就填写其他那一行。
这个通行费的电子普通发票,我们就直接手动填写在第8b栏次 -其他 ,然后抵扣,这样可以吗? 我们是这样操作的,然后电子税务局系统里就显示很多 通行费发票 未勾选,一直在系统里面,实际呢,又已经填写在第8b栏次 -其他,已经抵扣了。 现在是这样情况了,不知道我们是否需要更正申报还是怎么处理?
勾选的发票首先要填写在35行。 再看一下其他那里带出来数据没要带出来了,不用重复填写,没带出来手动填写。
通行费的电子普通发票:我们的填写是这样的:请告知是否正确,未勾选,然后手动填写在第8b栏次 -其他,已经抵扣了。这样导致:电子税务局系统里很多 通行费的电子普通发票 是未勾选,这样是否可以?
勾选的发票首先要填写在35行。 再看一下其他那里带出来数据没要带出来了,不用重复填写,没带出来手动填写。 老师,你这个话 完全不对啊。勾稽关系不对啊,上面我已经截图告知你了呀。
算了,谢谢老师,我再问问其他老师吧
飞机票是其他和十行都填写。 我们现在这个业务是通行费,是高速的通行费就填写到35和其他。
35和其他 按您的意思是都要填写,根据表中的勾稽关系,那就是重复了呀
这两个都要体现通行费这个数据。不会重复。
报表填写说明是这样规定的。
我现在的问题是:我压根没有勾选,那么在35栏次就肯定没有填写啊,35栏次是根据勾选结果自动带过来的数据,然后我就直接填写在其他(第8b)和第10栏次(旅客运输),这样是否可以?是否需要更正申报?若是更正申报的话,可能会涉及滞纳金了 我不知道老师这次是否听懂我的意思了
没有勾选不行通行费必须先勾选。 没有勾选就没有通行费,这个数据不填写。
通行费是必须先勾选,然后按照上面回复的填写。
通行费你填写到旅客运输那里不可以,这是错误的。 要是这样错误填写不要更正申报。更正申报是否涉及到补税和滞纳金,看你实际情况,税务局那边的要求。