好,这个可以抵扣的,可以的呢。
老师,您好!请问旅行社开具的代购机票(出差)电子发票可以抵扣增值税吗?详见附件!谢谢!
你好,老师想问下不是公司的车辆取得的通行费电子发票可以抵扣进项税额吗
您好,老师,请问如果滴滴运输费用,用于运输模具配件到公司,电子普通发票可以抵扣税额吗?谢谢
老师,您好!我们公司老板租车出差,取得的 通行费 电子 普通发票,见附件,这个可以抵扣进项税吗?谢谢
老师,您好!我们公司老板租车出差,取得的 通行费 电子 普通发票,见附件,这个可以抵扣进项税吗?谢谢
老师 我想问下做外账一般平常报销的都挂其它应收老板那里 那个科目的年底或者汇算的时候那个余额怎么办呢
请问加工行业这样做对不
本来应该香港公司支付的运费一直是由老板的私人账户在走账。这个香港公司汇丰流水上没有,如果开了形式发票,能算做香港公司的费用么
老师请问收到采购商品销售折让的发票,应该怎么入账?是冲减库存商品还是冲减主营业务成本?
我是一个刚开始创业的人,一个公司合法合规的话,要需要做那些申报呢,都有一些啥项目。也就是平时代理记账的内容有哪些。
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
哪些行政复议案件不适用调解
那该怎么抵扣呢? 1. 是自己计算抵扣然后填写在增值税附列表二中的 8b和10 栏次呢? 2. 还是在电子税务局中先勾选,然后抵扣,填写在增值税附列表二中的第35栏次呢? 应该是选择哪一种呢?谢谢
填写到其他那一行就可以了。
电子税务局勾选,然后在35行也要体现在其他行也要填写。
老师,你这两个回复,到底是指哪一种抵扣方法啊? 上述我说的两种抵扣方法是对应两种不一样的业务情况的呢
二种不填写8b和10行。 是按照正确的填写给你回复的。
我看不懂老师您的回复。 我现在想问下,是应该按我上述方法中的第二中操作抵扣吗?
你好 我现在想问下,是应该按我上述方法中的第二中操作抵扣吗? 对 还要填写 其他那行
老师,按您的意思,我觉得好像不大对啊,请查看附件图片中
你看一下你的系统有可能系统设置不一样你要是去他那里要是自动带出来这个数据就不用重复 你看一下你的系统也可能系统设置不一样你要是其他那里要是自动带出来这个数据就不用重复填写是这样。
老师,请看截图
十行是飞机票什么的填写这里。咱这个不是高速通行费吗?就填写其他那一行。
这个通行费的电子普通发票,我们就直接手动填写在第8b栏次 -其他 ,然后抵扣,这样可以吗? 我们是这样操作的,然后电子税务局系统里就显示很多 通行费发票 未勾选,一直在系统里面,实际呢,又已经填写在第8b栏次 -其他,已经抵扣了。 现在是这样情况了,不知道我们是否需要更正申报还是怎么处理?
勾选的发票首先要填写在35行。 再看一下其他那里带出来数据没要带出来了,不用重复填写,没带出来手动填写。
通行费的电子普通发票:我们的填写是这样的:请告知是否正确,未勾选,然后手动填写在第8b栏次 -其他,已经抵扣了。这样导致:电子税务局系统里很多 通行费的电子普通发票 是未勾选,这样是否可以?
勾选的发票首先要填写在35行。 再看一下其他那里带出来数据没要带出来了,不用重复填写,没带出来手动填写。 老师,你这个话 完全不对啊。勾稽关系不对啊,上面我已经截图告知你了呀。
算了,谢谢老师,我再问问其他老师吧
飞机票是其他和十行都填写。 我们现在这个业务是通行费,是高速的通行费就填写到35和其他。
35和其他 按您的意思是都要填写,根据表中的勾稽关系,那就是重复了呀
这两个都要体现通行费这个数据。不会重复。
报表填写说明是这样规定的。
我现在的问题是:我压根没有勾选,那么在35栏次就肯定没有填写啊,35栏次是根据勾选结果自动带过来的数据,然后我就直接填写在其他(第8b)和第10栏次(旅客运输),这样是否可以?是否需要更正申报?若是更正申报的话,可能会涉及滞纳金了 我不知道老师这次是否听懂我的意思了
没有勾选不行通行费必须先勾选。 没有勾选就没有通行费,这个数据不填写。
通行费是必须先勾选,然后按照上面回复的填写。
通行费你填写到旅客运输那里不可以,这是错误的。 要是这样错误填写不要更正申报。更正申报是否涉及到补税和滞纳金,看你实际情况,税务局那边的要求。