你好 借:库存商品 贷:银行存款 然后 借:应付职工薪酬---福利费 贷:库存商品

公司购入一部手机,作为福利发给员工,应如何进行账务处理。 购入时 发放时
老师,您好: 我想咨询下,我们公司卖茶叶,节假日我们把茶叶发给员工作为福利,要怎么进行账务处理,入账需要哪些凭证
公司购买购物卡发给员工过节福利,这个怎么入账
公司购买凉茶作为员工福利发放怎么入账。
中秋给员工发放购物卡作为员工福利,那收到购物卡发票时怎么入账?
银行存钱系统加数少了怎么办
之前客户没有要发票,做无票收入交的税,现在客户又要票了,怎么处理
老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。
公户里面的钱想取出来用的话,需要备注什么好呢
内蒙古数电普票单张最高可以开多少
报4-6月份一季度已计入成本费用的职工薪酬和实际发放,应该怎么取数?
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?
请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
还要入库存商品吗,就是直接发放了。
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
老师,可以这样吗。
你这个不是标准的账务处理,但是影响不大的