你好,这是专票还是普票?

公司购入一部手机,作为福利发给员工,应如何进行账务处理。 购入时 发放时
A企业为增值税一般纳税人,12月份,为了年终奖励企业员工,管理层决定将自己生产一批电脑和外购的一批手机作为福利发送给员工;自产的电脑成本为1000元/台,对外不含税售价为4000元;外购的手机不含税价格为2000元/部,增值税税率13%,12月末发送给员工;该企业用员工200名,其中,生产人员160名,行政管理部门的管理人员40名;要求:作出A企业12月份相关业务的会计分录①12月1日,决定发放电脑福利时②12月20日,实际发放电脑福利时,确认收入③12月20日,实际发放电脑福利时,结转成本④12月1日,决定发放手机福利时⑤12月20日,实际发放手机福利时
请问外购的商品作为福利发放给职工,在实际发放的时候如何做账务处理?
2023年一月三日甲公司外购手机100部作为福利发放给职工,每部手机一万元,适用的增值税税率为12%,已取得增值税专用发票,但尚未经税务机关认证,产品已验收入库。2023年一月十五日发票经过认证不予抵扣。一月二十五日将手机按比例发放给职工,其中,管理人员占10%,生产工人占20%,车间管理人员占30%,销售人员占40%,求出会计分录,账务处理四部走
老师,公司购买一批购物卡发放给员工,账务处理是不是 购买回来时候 借:应付职工薪酬-职工福利(价税合计数) 贷:银行存款-某银行 发下去了 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
你好苏老师,普票
你好 借 管理费用-福利费 3100 贷 应付职工薪酬-应付福利费 3100 借 应付职工薪酬-应付福利费 3100 贷 银行存款 3100
数量多的话是不是需要计入库存商品
你好,直接发放的话,是不需要的。如果有剩余的就需要计入库存商品。