本期发生额填100*15%同时本期调减额填10*15%元
老师您好,本企业是一般纳税人,上月期末留抵1200元,进项税24698.60*10%=2469.86元,那么上期填增值税纳税申报附列资料(税额抵减情况)表,加计本期发生额,如何填写?
老师 我们如果有进项税额转出,在增值税申报表附表四 里,应该填写本期调减那一栏还是在本期发生额里直接减掉?
老师,我们当期有10000元的进项税,里面包含100元的进项转出,申报增值税的时候加计抵减本期调减额是填100元还是10元?
一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
老师,增值税申报时,一般项目加计抵减额计算本期发生额,是直接填进项金额,还是填写进项金额×10%后的金额
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?