你好!加计抵减额是乘以10%以后的。你试试看

一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
老师,增值税申报时,一般项目加计抵减额计算本期发生额,是直接填进项金额,还是填写进项金额×10%后的金额
老师,您好,我公司进项税额可以加计抵减15%,本期我认证进项税额时,有张票是进项税额转出,填加计抵减本期发生额时我进项减去进项税额转出后乘以15%填到本期发生额了,这样填可以吗
我是餐饮企业,享受进项15%的加计,在填报增值税申报表时,进项是100元(含转出10元)因为我有进项转出,在填表四本期发生额的时候,填本期发生额是填90*15%,还是说本期发生额填100*15%同时本期调减额填10*15%元
加计抵减本期发生额这是填本期实际发生进项税的10%还是填减去进项税转出后的10%了
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年