你好,对方是免税的还是不免税的?如果不免税的话,开的是加税,合计包含税额。
老师,计算企业所得税的时候,费用成本如果取得的是专票,是不是都要按不含税金额计算
土地增值税清算的时候,扣除成本是按不含税金额扣除嘛,我看好多企业收到发票的时候,都是全额计入开发成本。收入是按不含税金额确认收入,不含税收入减去不含税成本来算增值额?
老师,挂靠别人公司,提供92%的成本票,是按照不含税提供吗?要是提供的专票出去税额就是成本也是按不含税的算?那如果按含税价算就都按含税价算
老师,建筑公司在提供成本票得时候成本票含不含税。算他差多少成本票得时候,开出的票是按含税算还是不含税算
老师,算租赁车辆成本的时候,请问投入成本和租金都要按含税价算还是不含税价算?
小规模企业之前是干餐饮的,有实体店,干不下去了后,停了一段时间。后又做办公用品的销售,不是零售,是往单位销售,但是量小金额不大,时不时的才有买卖。工商年报时,报歇业可以吗?
有员工进行个税申诉,若该员工申诉真实,但公司与其协商撤诉,撤诉之后公司担心还会再次申诉,所以想问下各位老师,撤诉之后还能再次申诉吗?
老师 我新接手一个公司 帐很乱 我从19年开始按银行流水做 第二笔有一笔别的公司转250万,当天又给另外一个公司转249.2万,没有票 这笔帐怎样做啊 麻烦您了
去市底下的一个县城,算差旅费吗,通行费及住宿费
如果前几个月有发生销售折让,当时没有入账,现在该怎么做呢?现在库存的金额比原来发生的销售折让的金额还小,人家给我们开的红字发票,我们会计当时忘记把那几张发票做账了,只是把进项税转出,但没有冲减库存商品的成本,现在库存商品也卖了
老师您好,公司换电脑了,个税申报需要从新采集增加人员名单信息嘛?
你好老师,我是一家自产自销的卖鸡蛋工厂,我卖鸡蛋是双免,请问我卖的鸡粪是免税项目么
老师您好,请问个人去税务局代开发票需要缴纳多少税?
老师,帮我看一下,前面两张是我年度汇算清缴申报数据,税务局给我发过来的数据,说我资产总额数据是1元,让我说明咋回事?可是我的申报数据里面根本就没有填写过1元,请老师帮我看一下
进货进别人的,进项发票和我的报关单数量没有一对一对上,可以吗。怎么申报
对方是一般纳税人
对方开出来的是按不含税的税额另算,但是这种情况下需要看你们具体的怎么约定。
老师,我还没太懂,现在就是这么个事,对方开了200万发票出去。我们需要提供成本票。提供的成本票金额是按不含税的算。那我们应该这200万是也按不含税的算还是按含税的算呢
我们挂靠他们。他们给我们算差成本票得时候是他们开出票含税减掉我们不含税的票算的。开的都是专票
你好,按照不含税的金额来算。200是不含税的。
那对方如果按含税算合理不。我看合同没有专门约定。就是我理解的票面对票面就可以是不?
那你的成本就少啦,你抵扣企业所得税的金额就少了。
需要抵扣成本是200万,如果对方给你开9%的税率,你只能抵扣200除以1.09。
我们是挂靠,企业所得税管理费正常交。然后他们开出的票我们需要提供成本票。他现在给我们算成本票得时候是按不含税算的。然后他开出的票是按含税算的。这样算。我们需要提供的成本就多了
按约定的来提供,如果提供的金额少,对方给你回款的金额也少,因为你们提供的内部分交纳给税务局的税款他会扣除的。
我知道,我就想知道他们是按哪个基数减我们这个数字的。
你好,按照发票不含税的金额来抵扣 工程回款金额-缴纳的税款
那他们按理也应该是不含税的减我们不含税的成本票。他们目前是按含税减得
对方是一般纳税人,是一般计税的吗?如果是的话,就应该按照不含税的减去不含税的。
嗯,我才找对方来看下
可以的,可以看一下的。
老师,这个有没有什么规定。还是按对方具体来说
提供多少发票,你们自己约定。
现在做账务处理、交税都是按照税法来的。