你好 (1)收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 (2)对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) (3)加工完成按合同规定发给委托方时: ①确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) 委托方是 1、发出加工材料时: 借:委托加工材料 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工材料 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:原材料(或产成品) 贷:委托加工材料

你好,老师,咨询下委托加工的业务 我们是受托方 如何做账如何开票
您好,老师,想问一下受托加工物资结余如何处理呢?我们是受托加工方,接受委托加工的材料生产产品,现在结余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我们应该怎么处理呢?而且涉及去年的材料结余
老师你好!我,将半成品拉出去加工怎么做❗委托方如何做,受托方如何做❓账务处理
老师你好!1.我方销售商品339(含税丿,由于质量问题发生退货169.5万。我方负数发票怎么开?2.如果对方抵扣了,对方开红字信息表,我方开负数发票❓3.账务处理如何做呢❓买方❓卖方分别怎么做呢❓
老师 您好 我想请问下工业企业只有采购发票 怎么做外账;还有委托外单位加工材料;最后只卖出一种产品;该如何从哪个地方下手 谢谢老师
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
加工一半又送出去让别人加工产生的费用呢,回来还要在继续加工
委托方怎么做
这个也是一样的,你们继续作为原材料的
是借,委托加工物资贷,原材料吗
你们收回来 借:原材料 贷:委托加工物资
收回来是这样的
半成品再送出去加工如何做
是的,收回来是这样的
收回来半成品以后,再送去加工如何做
委托加工物资贷,原材料
只要是收回后再继续送出去加工就是,借,委托加工物资贷,原材料(无论多少次都是这样吗❓
是的,是这样的理解的