你好 (1)收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 (2)对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) (3)加工完成按合同规定发给委托方时: ①确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) 委托方是 1、发出加工材料时: 借:委托加工材料 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工材料 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:原材料(或产成品) 贷:委托加工材料

老师我公司是受托方加工,由于现阶段不具备加工能力,就把受托的活又委托加工,想问我公司如何做账务处理
老师,对方委托我单位加工产品,加工费含损耗,如委托我单位加工30吨产品,实际他来的原材料只可做29吨成品,还有1吨我们要补原料进去做,补进的原料怎么做账
你好,老师,咨询下委托加工的业务 我们是受托方 如何做账如何开票
您好,老师,想问一下受托加工物资结余如何处理呢?我们是受托加工方,接受委托加工的材料生产产品,现在结余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我们应该怎么处理呢?而且涉及去年的材料结余
老师你好!我,将半成品拉出去加工怎么做❗委托方如何做,受托方如何做❓账务处理
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
加工一半又送出去让别人加工产生的费用呢,回来还要在继续加工
委托方怎么做
这个也是一样的,你们继续作为原材料的
是借,委托加工物资贷,原材料吗
你们收回来 借:原材料 贷:委托加工物资
收回来是这样的
半成品再送出去加工如何做
是的,收回来是这样的
收回来半成品以后,再送去加工如何做
委托加工物资贷,原材料
只要是收回后再继续送出去加工就是,借,委托加工物资贷,原材料(无论多少次都是这样吗❓
是的,是这样的理解的