你好 借“银行存款 贷:预收账款 你确认收入的时候 借:预收账款 贷:主营业务收入
老师,我现在遇到,一个技术服务类公司,签合同服务20年,收到合同收入百分之八十,但是成本是每年进行分摊,就只有暂估成本,这个为了避税,可以怎么操作?
老师好,办公室装修费100万,我是收到发票当月做长期待摊费用是吗,没有收到发票不做是吗?收到发票当月做摊销会计分录是吗?我摊销时间怎么确定,按合同时间吗?没有合同呢?
老师如果公司收到分包技术服务款100万,合同是1年,怎么确认收入,放待摊费用怎么做分录
老师小规模纳税人如果公司收到分包技术服务款100万,合同是1年,给对方开专票,怎么确认收入,怎么做分录
老师您好,如果公司只给对方开一个走账的发票,比如。A公司给B公司开具走账发票,技术服务费1万元,然后A公司收到货款1万元。对于这项业务,A公司应该怎么做分录?怎么做账?
不是放长期待摊费用吗?
这个是你们的收入阿
那公司再分20万给个人也是一年期的,那怎么确认成本
你好,其他问题需要重新提问的。因为会计学堂要求“一题一问”的