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报销单上写的摘要是:疫情抗疫捐赠的物品,附件还需要开具疫情捐赠的证明吗?

2022-08-31 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 09:19

你好,对的是的,捐赠机构需要给你开收据。

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快账用户6007 追问 2022-08-31 09:20

请问为什么要开具相关证明

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齐红老师 解答 2022-08-31 09:20

你好,证明你单位有捐赠,你说捐赠就捐赠,这个涉及到你抵扣企业所得税,如果是公益性的捐赠可以抵扣所得税。

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你好,对的是的,捐赠机构需要给你开收据。
2022-08-31
《关于 [企业名称] 主营情况的说明》 尊敬的 [相关部门 / 单位]: 根据贵方取证单反馈要求,本公司对相关情况进行了核实,现将核实结果及主营情况说明如下: 一、核实结果 经核实,附件中数据确实来自于本公司 2023 年及 2024 年申报数据,情况属实。因此,仅填写第 19 列内容。 二、主营情况详细说明 (一)2023 年制造业务销售额 本公司 2023 年制造业务销售额依据企业所得税年度纳税申报附表 A101010 一般企业收入明细表中第三行销售商品收入确定,金额为 [X] 元。本公司主要从事 [具体制造业务内容及产品介绍],在 2023 年度,[详细说明制造业务的运营情况,如生产规模、主要客户、销售渠道等],这些业务活动构成了本公司制造业务销售额的主要来源。 (二)2023 年全部销售额 2023 年全部销售额按照企业所得税年度纳税申报附表 A101010 一般企业收入明细表中第一行营业收入为准,金额为 [X] 元。除了上述制造业务销售额外,本公司还存在 [其他业务收入类型及简要介绍,如服务收入、租金收入等],这些业务收入共同构成了公司的全部销售额。其中,[具体说明其他业务收入的相关情况,如服务的内容、租金收入的来源等]。 (三)制造业务销售额占全部销售额的比例 经计算,2023 年制造业务销售额除以全部销售额的值(第 16 列)为 [具体计算结果,保留小数点后两位]。这一比例反映了制造业务在本公司整体业务中的重要程度,表明制造业务是本公司的主要经营业务之一,对公司的经营业绩和发展具有重要影响。 本公司承诺以上所提供的信息真实、准确、完整,如有任何不实之处,愿意承担相应的法律责任。 [企业名称] [具体日期] 附:相关证明材料(如有)
2025-01-06
你好 ; 1. 是的 ;要有专用票据证明 可以税前扣除 2.   要开公司名称抬头的才能税前扣除的      ;如果个人的话         计入办公费去  ; 物业费     计入办公费  ;   平台服务费    计入其他   
2022-02-10
问题1:关于这笔不再支付的款项已按照比例开具红字普票,那么还需要在其他系统做相关申报么?比如出口免抵退系统需要做什么操作么? 对于已经开具红字普票的未支付款项,需要在税务系统中进行相应的申报。具体来说,您需要按照以下步骤操作: 1.在出口退税系统中,将该客户的所有相关业务进行冲减。具体操作可以咨询当地税务部门或出口退税系统的技术支持人员。 2.在增值税申报系统中,将该客户的未支付款项进行冲减,并在相应的申报表中填写冲减的金额和税额。 3.如果该客户的未支付款项属于坏账,您还需要在年度企业所得税汇算清缴时进行相应的税前扣除。 问题2:需要做转内销或者进项税额转出么?如果进项税额转出,这个转出的金额如何确定?账务如何处理? 根据您提供的情况,由于该客户的未支付款项属于出口业务,因此需要进行转内销处理。同时,由于该款项已经开具了红字普票并进行了相应的税务申报,因此您还需要进行进项税额转出的处理。 具体来说,您需要按照以下步骤进行账务处理: 1.将该客户的未支付款项转入内销收入,并在账面上进行相应的会计处理。 2.将进项税额转出,具体的金额可以按照该款项的含税金额或所对应的进项税额进行确定。具体的计算方法可以咨询当地税务部门或会计师事务所。 3.进行增值税申报,将进项税额转出的金额填入相应的申报表中。 问题3:如果做转内销,是直接按照无法收回的款项按照不开票申报销项税额不? 不可以。在进行转内销处理时,需要按照正常的销售业务进行处理,即按照开具的红字普票金额进行销项税额的申报。如果未收到款项,可以在账面上进行相应的坏账处理,但不需要在增值税申报表中申报销项税额。
2023-11-29
您好,这个是全部的吗
2023-06-13
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