你好 这个是给你的员工做饭的吧 这有两种情况,一种是对方给你发票,那么就直接是报销的 一种是没有发票,那么建议你按照工资薪金来计算的
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
公司每个月给个人打款2000元,个人负责公司食堂员工饭菜,这个怎么入账呢,没有具体菜金明细
公司每个月银行转账2000元给个人,让他负责食堂员工吃饭的伙食费,这2000元包括买菜的费用,没有报销单据,怎么入账呢
老师,单位员工吃饭,楼下有个两夫妻给做,员工每人10元,一天两餐,这个费用我下月初给做饭的对公打款过去,这笔款没有发票,怎么账务处理啊。最好是对方开发票
老师好!我们公司没有食堂,有8个在外单位食堂就餐,每人每月含180元左右(其中个人每月20元)请问 ,这个费用我们怎么出具 对方食堂不给发票 ,用对方开的收据入账可以吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思