同学你好 那你们实际收的就是不含税金额乘以(1%2B10%)

我们是一般纳税人,销售货物不含税,对方要开票,收销售金额的8个点,现在我们的销售金额不含税是62292元,包括税点我们应该收客户多少钱?
我们公司进项是10个点,现在收的客户10个点的钱,要开13个点的专票,是不是亏了1个点的企业所得税
一般纳税人13%,这是不含税金额,问客户收10个点,我最终应该开多少钱发票呢
老师,我们销售货物给客户,假如不含税的金额是10000元,客户让开专票。我们另外收取客户10个点的税点,那么10个税点是多少钱?可以写出计算过程吗?
我们销售产品给客户,但是客户只愿意给我们10个点税。我们要开13个点的专票给客户,那我们损失多少税点,以及未税价是多少。
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
在广场销售货物搭了一个龙门架,(宣传展示)1.3万如何记账?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,给出差的员工补助的餐费和住宿费,是不是要加进工资报个税
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
老师好,公司缴纳的水土保持补偿费应计入什么科目,它应该不属于税收类的吧
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
那这样会不会开票跟打款的金额就不一样了
如果按1000不含税来算 开票金额就是 1130 实际收的是1100
同学你好 对的 这个不一样
那这样不是开票流跟资金流不一样了吗 这样不规范吧
同学你好 是 可以计入营业外支出
还有就是公司开13个点 收客户10个点 然后供应商那里的进项票是开9个点的 收我7个点 我怎么计算 公司是亏了还是赚了
同学你好 这个是亏了一个点的税
这个亏的怎么算呢
同学你好 收到的钱减去成本费用
实收1010 扣去3个点的增值税(忽略其余的税) =980 进项费按税负率3算不含税应为1111 收我7点 实际付1111*1.07=1188 所以亏的钱就是980-1188 =208 是这个意思吗
对的 是这样计算的