你好,这个发票不能入账了。
去年11月10月份开具的餐费等费用发票,现在能入账吗?入哪一年?怎么做账?
老师,有没有规定说费用发票多久之后不能使用。比如说我现在有2021年3月份跟9月份两个餐费的发票,之前给漏掉了。那这个还能做账吗?
老师,去年10月份的餐饮票还能报销吗?餐饮发票时效性是多久啊?
您好老师,去年10月份的餐费发票,现在还能做账使用吗?
老师您好:请问去年的餐费发票,现在可以拿来做账吗?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
老师,是时间太长了吗?
对的,一般跨年就不能入账了
单位负责人刚拿回来的
这个要是入账就通过以前年度损益调整科目调整
老师,那就太麻烦了
对的,所以一般也就都不入账了。
海滨,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评