可以的 属于21年的 这个具体的啥业务的

去年11月10月份开具的餐费等费用发票,现在能入账吗?入哪一年?怎么做账?
21年11月份的费用发票今年能入账吗
您好老师,去年10月份的餐费发票,现在还能做账使用吗?
老师,23年12月份预提运费10万,24年5月份开回来11万的发票,多开了一万,现在,我怎么入账?
你好。24年11月份开具的发票,做11月份的账时,可以怎么入账,或者暂估,成本不够,现在1月份才能红冲
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
有业务招待费,也有餐费等
餐费是啥的,看用途 招待费的借以前年度损益调整贷银行存款 汇算清缴在纳税调整明细表,扣除项目第二行有招待费在这里面调整
如果有的进项可以抵扣的呢?
怎么做账?
招待费抵扣不了 餐饮的也抵扣不了
这个是抵扣不了,我是说有高铁票,可以抵扣9个点进项票的怎么做账
是出差的业务吗? 借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款。
汇算清缴的时候怎么弄,怎么填表?
纳税调整明细表扣除项目,其他30栏里面填写税收金额。