你好 ; 你是3季度的话; 你这个要去大厅报哈; 你系统报不了

8月1日成为一般纳税人,那么7月份的小规模纳税人期间要怎样报税?8月份成为一般纳税人是在9月份申报是吗?
我们公司7月8月是小规模纳税人,9月份升为一般纳税人,那么以前的开具的专票以后还可以抵扣增值税吗
我们公司7月8月是小规模纳税人,9月份升为一般纳税人,那么报税是从哪个月开始申报
7月份刚刚从小规模升级为一般纳税人,那7月份的报税做账是7月份操作还是8月份?
老师好,小规模纳税人7月8月开具了3%的专票,9月升级为一般纳税人,那7月8月的税怎么申报缴纳税款?
中级三科,哪科最简单
老师你好:我应收账款做了100元,实际只收到了80元,那20元的钱怎么办,这样的情况怎样记账
请问食品安全管理员初级需要继续教育吗
老师你好,真实的记内账业务,那个销项税和进项税都提不提?因为我们有涉及到进项都开的专用发票,销项也有开了发票,办公用房租赁费也开的增值税专用发票,就想核一个真实的业务,就不知道所有的销售收入是否提增值税及进项的成本是否进项税也都分别体现出来
老师,我有个问题想问问你,就是税务局稽查需要我提供 23 年固定资产计提折旧的会计凭证,但是我提供不了,我前面有好几个会计,可能没接受到位,我现在该怎么处理?
绵白糖的税收大类和编码 是什么?
我单位支付了一家劳务费,对方开不出发票,说能不能找另外一家劳务公司给你们开,另外一家劳务公司给你们做一个委托支付给我们河北布歌的情况说明,这样可行否
老师,请问,旅游行业,专门卖票的,可以享受差额吗?
请董老师解答,请问老师,38题,解析中,商品是乙公司买进来做了国定资产,也没有一次性进损益,1000万的净利润,顶多有有一个月的折旧在里面,就是调增900/10/12=7.5
朴老师 您再来帮我看这个问题 就是老师你早上回复我的这个问题,我查了资料之后还有疑问。您的回答:司机剩余收入交税分两种情况: 签劳动合同、单车承包 / 承租的,按 “工资薪金所得” 缴个税。 个体运营或挂靠经营的,按 “个体工商户生产经营所得” 缴个税。 我的问题:第一:出租车公司收取的管理费,就看车的所有权是哪一方,如果是归出租车公司就是按交通运输9%交增值税,如果是属于司机的就不收增值税,是吧?第二:那自然人个人或者是个体户提供的“个体经营或者挂靠经营”,那需要交增值税吗?这里是不是受按此起征点的限制?我想知道这里的增值税是怎么交的。谢谢
老师好,去税务大厅是不是得把7月8月的账做完,生成报表后,去税务大厅申报缴税呢?
你好1. 是的。 你要做完 了在去报 ; 是的
老师,7月8月的增值税会计分录,是不是得做一笔:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这的分录呢?
你好 ; 你 78月是 小规模的嘛 ; 你是免税的 哦; 9月开始才涉及 一般纳税人明细科目的
小规模开的是3%的专票
你好; 那就 做; 借应收账款或者银行存款 贷收入; 应交税费-应交增值税; 缴纳借 应交税费-应交增值税;贷银行存款 ; 9月开始用一般纳税人科目哈
不用计提增值税吗?
你好; 你贷方 给你做了 增值税的 哦 ; 小规模 7-8月就是应交税费-应交增值税科目
就是直接计入应交税费-应交增值税,不用再做增值税的处理,然后只要计提附加税就可以了吧!
你好; 是的; 到时你 缴纳附加税 做计提附加税即可
附加税是交的时候计提,现在不用计提是吗?
你好; 现在计提; ; 你们是 7月和8月计提 ; 按月计提