同学 9月份我可以给他们补报6-7月份的个税--可以的 这个个税是累计收入。下次要注意 别漏了。

老师,有个人他的社保挂靠在我们公司的,7月21号给他社保减员,那8学分在报7月份个税时我需要报他的么,7月份的社保扣的是6月份的
老师您好,请问我们目前工资都是8月份报7月份的工资,现在想调一下个税的申报月份 调到6月份 这个可以这个月0申报吗
老师您好,我6月7月没有报个税,因为这些人是今天老板才给我的,8月份给他们发了工资,请问9月份我可以给他们补报6-7月份的个税吗?
请问老师,我7月份做凭证,账上做的是计提7月份工资,发放是6月份工资,我8月个税申报表为7月份工资。请问对吗
你好老师,我们7月15日发6月份的员工工资,可是7月初部分人工资先发,他们的个税当时没有扣下来,我可不可以8月份发工资时将两个月的个税一起扣,这样账务处理可以的吗。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师请问我该怎么补报呢?
同学, 你这个漏报的收入合并在9月份一起申报就可以啦~
9月份申报,那要交个税了,累计扣除是5000元,怎么修改成15000元
同学 逾期未申报需要进行补申报时,在自然人电子税务局扣缴端首页切换[税款所属月份]到需要补申报的月份,按正常申报的流程进行操作即可。自然人电子税务局扣缴端补申报综合所得预扣预缴申报表时,如果同税款所属年度的后期申报表已申报,则系统不允许再补申报,需要到办税服务厅办理。
老师也就是说我进去更正申报,选所属月份就可以了吗?
同学 对的 选择所属月份更改哦~
因为我6-7月申报的有人,只是少报了一部分人,所以进去更正申报选好所属月份就对了
嗯~对的 你尝试一下选择后申报~