你好; 实际就是挂靠了 ; 你挂靠我的资质去开展业务 ; 那么我就得 跟客户签订合同 ;我要开票给客户 ; 就会产生税费 ; 我就需要你开票给我作为成本 ; 到时 计算所得税 来处理 ; 同时 我 要扣除税费和管理费用; 剩下的钱给你

老师您好,今年6月我们给对方开票25000,当月对方把这笔钱转进我们账户了,10月的时候对方说他们当时转的账户不合适,要求我们退回,然后我退回了,现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做,我把当时收到款的分录给您发一下,麻烦您帮我看下,谢谢
老师,我们是购买方,8月份拿到销售方开具的增值税专用发票,我们已经做了进项认证抵扣了,但是老板要退货,对方财务要开具红字发票,请问,我这个月拿到红字进项专票,应该怎么处理呢?做账和报税,麻烦老师都帮忙解答一下,谢谢!
老师好,发票认证勾选,有的餐饮发票开的专票不能抵扣的, 也就是勾选的进项税额跟纸质发票的进项税核对一致,还有跟账的哪个科目余额表核对一致呢? 还有的进项税发票有的不勾选,这三方面的数怎么核对呢?谢谢
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
建筑盖楼,用别人的资质,不给对方提供进项票,人家按增值税额的12.5%收费,老师给具体解释一下,谢谢了
老师你好,公司是一般纳税人,之前进货是分录是借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额,没有认证,现在要认证怎么做分录
老师,请问要给公司估值应该怎么看
补缴往年小规模30万内减免的增值税,往年已经做了营业再外收入,现在要补交怎么做分录?
老师,麻烦问一下,去年8月开票,9月红冲的,原来会计根本没入账,我现在开票,银行存款对不上,他之前也没做预收账款,我应该怎么办,现在考虑的是勾稽关系,因为没有银行流水入账,能不能确认收入,如果确认收入那银行存款就对不上账了,因为没有这笔款入账,如果不做账,那税务已经开票报表怎么申报
老师您好我想问一下,销售货物退货我应该怎么给他开具发票
请问老师,我们用的财务软件是金蝶旗舰版,产品入库成本需要手动录入,那产品销售出库成本软件自动计算吗?
老师,老板开回来的餐饮普通发票怎么做账
请问老师,我司9月核算产品入库成本时,每套产品多核算成本2元(包含了料、工、费),假设9月销售出库的产品全部为9月入库产品,那么9月销售出库产品营业成本每套也多核算了2元,是吗?
公司要开承兑100万,公司存了50万到保证金账户,这种如何入账
请问老师我们老板开了一个粮食烘干塔一般纳税人,今年老板自己要种地,从对公在粮资商店买玉米种子,对方给开发票,我们怎么做会计处理
老师如果我不提供进项票,人家自己开,我用人家资质,人家就收12.5%.不退税,我去我给他提供进项票,扣12.5%剩下的税票面是多少退多少,我不明白扣掉哪的12.5%在退回余下的税,你给我举个例子好吗老师,辛苦你了
你好 ; 扣除12.5% 那是 人家开票给客户 ; 缴纳的税点; 所以要扣除你们的 货款里面的金额
老师辛苦你给我举个例子,我是初学者,不懂啊,谢谢你了老师,辛苦你了
你好; 这个没有例子; 思路就是我上面说的 情况哈
不好意思老师,假如说我给他提供了1130000的票,税额是130000,人家说扣掉12.5%余下的给退回,该退我多钱,麻烦老师给解答一下
你好; 那么如果是按照开票 的不含税金额来算; 那么就是 1130000 - 1130000的不含税金额*12.5% ; 看是否扣除管理费哈
1130000-不含税1000000×12.5%=1005000 1005000-130000=875000在给退875000元,对吗老师
你好; 是的; 就是减去 税点和管理费用; 剩下金额给你
1130000-退回875000=255000元 也就是收了我们255000元对吗老师
你好; 是的 ; 主要是扣除税点和管理费 ;剩下的钱给你 挂靠单位 ; 到时挂靠单位按这个金额开票给被挂靠单位即可