同学你好 这种情况,是对方把作业务应该负担的增值税税金都考虑进去了。
老师,建筑企业增值税小规模纳税人(被挂靠方)时的项目,当时征收率3%,简按1%已给甲方开票。下月转为一般纳税人,建筑公司收到人材费专票可以抵扣吗?如果抵扣了,会对公司和项目(挂靠方)分别有什么风险?谢谢!
老师,人家挂靠我们建筑公司,预缴税费是挂靠方出的,而且提供足额的进项发票我们,现在对方说要退预缴增值税费,按理应该退给对方不,谢谢
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
建筑盖楼,用别人的资质,不给对方提供进项票,人家按增值税额的12.5%收费,老师给具体解释一下,谢谢了
老师用的别人建筑公司的资质,我给建筑公司提供了进项票,他这是给我退的钱,看不明白,麻烦老师给解释一下,谢谢老师了
就是关于客户,没有对公转账,开了发票,现金收款的,我怎么做账哇?
找了家公司运营短视频账号,自媒体代运营费用开票给我们开经纪代理服务还是其他现代服务
公司买了非住房,开了房屋租赁发票,不申报房产税城镇土地使用税,这会怎么被查到,税务系统预警什么的吗
老师,你好,我公司领导要求从2026年开始,需要重新建账,之前的账不在结转,请问这个怎么操作,谢谢?
老师:我公司是农业公司,经营范围内没有电费这个经营范围,带我们收了农户的电费,现在要开票,怎么处理
老师,生物性资产需要计提减值吗,企业会计准则,公司销售苗木
老师,请问别的公司公告减资从哪里能够看到
老师,企业会计准则中生物性资产需要计提减值吗
老师 我是一般纳税人 建筑公司 我们在对方买的苗木 开的事免税的发发票 这个免税的发票我们可以抵扣吗
删除了系统自动生成的转换模板中固定资产的卡片增加的分录信息,怎么办
老师能给我举个例子吗,辛苦老师了
比如说有100万的业务,对方会扣掉12.5万,余下的给我们
老师假如我这个工程就需要1130000的票,给对方提供了1130000票,税额130000.他给我退多少,怎么计算,你能给我写个完整计算过程吗?麻烦你了老师,谢谢
谁给谁退,同学描述时不要写对方,因为这里边涉及关系太多,把他们的身份写清楚。
老师我是建筑盖楼,用乔羽建筑公司的资质,我包的工程需要开1130000进项专票,税额是130000.我用乔羽的公司开的票,提供给了乔羽建筑公司,乔羽说减掉12.5,全额把税给我退回,老师你能给我写个计算过程吗
那就是1130000乘(1-12.5%),余下的金额给你。因为你没有提供进项发票,所以对方扣了费用。
老师假如说这1130000的进项票是我给提供的,他怎么给我退,退多少,辛苦你了老师
退还金额=1130000%2B1000000*扣除点数
1130000+1000000×12.5=1255000.票才开了1130000.能给退这么多吗老师
退还金额=1130000-1000000*扣除点数