同学你好 这种情况,是对方把作业务应该负担的增值税税金都考虑进去了。
老师,建筑企业增值税小规模纳税人(被挂靠方)时的项目,当时征收率3%,简按1%已给甲方开票。下月转为一般纳税人,建筑公司收到人材费专票可以抵扣吗?如果抵扣了,会对公司和项目(挂靠方)分别有什么风险?谢谢!
老师,人家挂靠我们建筑公司,预缴税费是挂靠方出的,而且提供足额的进项发票我们,现在对方说要退预缴增值税费,按理应该退给对方不,谢谢
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
建筑盖楼,用别人的资质,不给对方提供进项票,人家按增值税额的12.5%收费,老师给具体解释一下,谢谢了
老师用的别人建筑公司的资质,我给建筑公司提供了进项票,他这是给我退的钱,看不明白,麻烦老师给解释一下,谢谢老师了
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
工商年报的统计事项怎么填呢?
汇算清缴,财务费用,利息收入是否可以以负数形式填写在利息收支一栏?
老师,应收账款和其他应付款可以长期挂账吗?有风险吗
工商注册资本10万,但是报表上显示25万.这样会有什么风险
@董孝彬老师你好,请问在线吗
老师能给我举个例子吗,辛苦老师了
比如说有100万的业务,对方会扣掉12.5万,余下的给我们
老师假如我这个工程就需要1130000的票,给对方提供了1130000票,税额130000.他给我退多少,怎么计算,你能给我写个完整计算过程吗?麻烦你了老师,谢谢
谁给谁退,同学描述时不要写对方,因为这里边涉及关系太多,把他们的身份写清楚。
老师我是建筑盖楼,用乔羽建筑公司的资质,我包的工程需要开1130000进项专票,税额是130000.我用乔羽的公司开的票,提供给了乔羽建筑公司,乔羽说减掉12.5,全额把税给我退回,老师你能给我写个计算过程吗
那就是1130000乘(1-12.5%),余下的金额给你。因为你没有提供进项发票,所以对方扣了费用。
老师假如说这1130000的进项票是我给提供的,他怎么给我退,退多少,辛苦你了老师
退还金额=1130000%2B1000000*扣除点数
1130000+1000000×12.5=1255000.票才开了1130000.能给退这么多吗老师
退还金额=1130000-1000000*扣除点数