你好,你需要全部冲销之前的分录,然后这样做分录 外发加工,借:委托加工物资,贷:原材料 支付加工费,借:委托加工物资,贷:银行存款等科目 收回,借:库存商品,贷:委托加工物资

如果委外出库做了借:生产成本 100贷:原材料100,那后面委外加工入库后,又做了借:原材料 150贷:应付账款暂估 150,这个分录要怎么调整呢
老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么
制造业,正常采购,未到 发票借原材料 贷应付暂估,回票后做负数 后做借原材料 贷预付账款。后面付款借预付款 贷银行,现在有材料已经发出,暂时放外面临时中转站,后面用再入库,中转用在途物资,在途物资整个流程分录怎么写? 先中转站后面拉到厂内然后付款
老师,年初有一个员工借款购买材料 借其他应收款 贷原材料 ,之后拿发票来冲账,借原材料 贷其他应收款 这个材料用在项目上 借生产成本-某某项目-原材料 贷原材料 之后产成品 借库存商品 贷生产成本 出售 借主营业务成本 贷库存商品 这样的过程,但是现在需要抵扣的时候发现这种发票对方已经红冲了,那我的账该怎么做了,老师
老师 我们单位购买原材料 没有收到发票,我们也没有付款 采购时暂估入账 借:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)100 贷:应付账款-供货商100 当月结转了成本 借:主营业务成本 90 贷:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)90 次月收到发票并付款 借:原材料 100 贷:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)100 借:应付账款-供货商100 贷:银行存款100 但是此时科目余额表 原材料-蔬菜暂估入库(供货商)此科目是-90 因为上月结转了90 这个月冲此科目时还剩下10 所以是-90 这我该怎么调整,是上月分录不对吗还是需要做个成本回冲吗?不理解 请老师指导
我想问一下,如果公司让财务经理绑定公司银行U盾,经理有风险吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征增值税和企业所得税吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征企业所的税吗?
老师,我想知道我做的帐有没有做错?要查什么所有的数据,你帮我列举一下,进项税额对了,销项税额对了,留抵税额也对了,然后应收应付也对了,银行存款也对了,但是账还是对不上
老师法人垫付货款进货用。报销原始凭证只有发票可以吗
老师我们公司是一般纳税人,建筑工程公司,但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票,那我们可以勾选抵扣扣吗?
老师,我想问一下,按照往年或者今年的情况五月前好找会计工作还是五一后好找一点?相对而言
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,做账漏做费用,导致扣了所得税,更正报表后,是直接退税,还是要提交资料才能退税呀?
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