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老师,年初有一个员工借款购买材料 借其他应收款 贷原材料 ,之后拿发票来冲账,借原材料 贷其他应收款 这个材料用在项目上 借生产成本-某某项目-原材料 贷原材料 之后产成品 借库存商品 贷生产成本 出售 借主营业务成本 贷库存商品 这样的过程,但是现在需要抵扣的时候发现这种发票对方已经红冲了,那我的账该怎么做了,老师

2024-12-06 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-06 14:32

那你第一个分录写错了是吧?借其他应收款贷银行存款才对。 你实际有业务的吗?实际有业务的,上面的不变。问对方重新要求开发票。

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快账用户6641 追问 2024-12-06 15:07

是的 老师,第一个分录编辑错了,有实际业务,只不过款没付完,对方把之前开的发票作废了

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齐红老师 解答 2024-12-06 15:08

没有关系,按照实际来做就行。但是汇算清缴之前必须得有发票,没有发票需要纳税调增的。 你这个不能红冲有实际业务

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快账用户6641 追问 2024-12-06 16:31

好的,感谢老师,我原本想要全部红冲的

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齐红老师 解答 2024-12-06 16:33

不需要的,因为你实际有业务,并不是虚增。

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快账用户6641 追问 2024-12-06 16:49

老师,还有一个问题是这张票是专票之前购进材料是 借原材料 借应交税费-待认证税额 贷其他应收款这个得改吧怎么改

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齐红老师 解答 2024-12-06 17:54

是的,是的,需要修改。你当时认证了吗?认证了进项转出。

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那你第一个分录写错了是吧?借其他应收款贷银行存款才对。 你实际有业务的吗?实际有业务的,上面的不变。问对方重新要求开发票。
2024-12-06
你好,学员,这个暂估跟发票有差异吗
2022-06-14
同学你好 这个是可以的哦
2021-01-04
可以的,可以这么做的。
2024-12-04
你好,需要红冲成本 借:原材料 贷:生产成本 借:生产成本 贷:库存商品 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2025-01-13
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