可以的,可以这么做的。

你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
公司购买的虚拟货币发票已经开出来了,由于疫情这个月寄不过来可以在本月暂估吗?
公司买的商品发票是专用发票由于疫情原因不能邮寄过来,如果本月暂估的话是不是只暂估不含税金额?如果只暂估不含税金额银行流水就对不上,因为已经用银行支付出去了,该怎么做分录,没收到发票增值税也没法勾选
上月用现金买的原材料,这个月发票才开过来 上月成本已经结转了, 上月暂估怎么做?结转的成本要调整吗?这月 小规模公司
出口外贸公司,成本是按照暂估来操作的,9月份出口货物报关单全部出来了,而且已开票,这种情况不存在库存商品了,对的吗
老师问您一下,我合作社购买的二手拖拉机没有发票想入固定资产,我已经找第三方做评估,按评估报告入账,老师还需要设备过户吗,然后评估完的价值可以按实收资本做固定资产吗
老师,24年计提暂估成本124万,发票开出去,成本发票一直没有收到,改24年汇算清缴,需要调账吗
@董孝斌老师,就刚才算国有资本保值增值率,国有资本减少里面有经营减值的也要加回来吗?
电子税务局的发票pdf格式下载怎么批量下载
调整以前年度账,做借利润分配未分配利润,贷应付账款。这样的话,那么报表财务报表资产负债表中的未分配利润期末减期初的差额不等于利润表中的净利润,这样不满足勾稽关系要紧不?
车辆维修店,客户休息区为卫生纸.纸巾可以做进项税的抵扣吗?
股权转让的时候税务局要我们提借其他应付款的明细,具体要提供哪一些
老师,100万的发票,部分红冲的话好还是全部红冲再开比较好,部分红冲是不是开票得写折扣率?这签订合同的话还显示折扣吗?
假如新来员工3月12号来的。公司平常周日单休,法定节假日正常放假。试用期一个月,试用期工资4000元,转正工资5000元。3月份来公司后未请假,4月份新员工全勤未请假。5月份员工请假2天,问5月份工资具体怎么算?应出勤多少天,实际出勤多少天?实际出勤天数怎么算的?谢谢你了
办贷款的时候,货币资金起初余额为400万,26年2月贷款了500万,如果想让现金流量表的经营性现金流为正数,则期末货币资金为900万,我们要贷款1000万,如果货币资金是900万,会不会太大了,不符合逻辑?
我们买的这些虚拟货币是直接入成本的,已经支付出去请问暂估的时候怎么做
借主营业务成本贷应付账款暂估。
但是银行存款已经支付出去了,如果做应付账款那银行流水对不上了
借预付账款贷银行存款,做这个不就可以啦。预付账款二级科目写对方企业的名字。
没明白,要做两笔分录吗?借主营成本贷应付账款暂估款,借预付款贷银行存款吗?发票来了怎么冲红?
你好,对的是的,发票到了之后,借应付账款贷主营业务成本,借主营业务成本贷预付账款。