你好; 收到红字发票; 你之前开了红字信息表 就得做进项税转出的; 同时收到红字发票做红冲分录即可

收到对方开具的红字发票应该怎么做账,进项前期已经抵扣了
收到红字发票应该入进项转出科目还是进项税科目,前期已经抵扣过进项了的
请问老师,上月已抵扣进项,本月开了红字发票,请问红字的进项税额应记入什么科目?
收到红字发票,到底是用应缴税额进项税额科目,还是用应缴税额进项税额转出?
7月份不该抵扣的进项税抵扣了,12月份结账要转出来,是直接冲进项税红字吗?还是用进项税转出科目?如果用应该怎样借贷?谢谢!
没理解。我开红字信息表的时候做进项转出5000,收到红字发票的时候做进项转出-5000?
收到工资发票不用再做了,做一次转出