是用进项税转出科目就是
6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
之前的进行税额抵扣了 后面发现发票有误红冲了 那么怎么记账 应该用应交税金-应交增值税 进项税额转出科目吗 还是直接红冲进项税额
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢
老师好!6月份已抵扣已做账的进项发票,现在需要进项税额转出,我现在是不是做账的时候就把原先的分录冲红,重新做新的分录就可以还是电子税务局 进项认证那里 也需要做进项税额转出 进项税额转出的具体流程是什么样的, 这份发票之前做的是办公费,需要进项税转出,做福利费,分录借:管理费用--办公费,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,贷:应付账款 谢谢!
四川单位社保缴纳证明带二维码的在哪里下载
报增值税界面进来就是这样的,我附表二和发票上的数字一致啊,
刚成立的企业,生产车间的工人的工资和社保费,简单直接计提分录,生产成本-基本生产成本-直接人工?
老师,办税员的身份能在电子税务局领取发票吗?还是法人的身份领取数电票
请问下,一般纳税人公司购车10万,交了车辆购置税1万,公户全款支付的,具体怎么做账呢?
老师,固定资产已经全部折旧完成了,还有残余值怎么操作啊?企业注销的话,是要卖掉固定资产吗?怎么做分录呢?
提交申报不通过,可以强制提交吗?
公司销售人员把平时收到的货款转账给公司,做账是借:银行存款 贷:其他应付款,而客户货款还挂在应收账款下面,现在想冲掉客户应收账款和销售人员的往来其他应付款,这种情况怎么操作?怎么做账?
老师,报企业所得税的时候,弹出这个,怎么填写?
请朴老师解答,老师请问第一问中,为什么不可以申请代开专票
借方和贷方分别是什么
借:成本费用科目 贷:进项转出