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老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
183题,我做的特别复杂最后答案还不对
同学您好,计算公式=100*8%+2+0.6-1.5=9.1
啥意思呢不明白
这是我做的,第二年的是不是有问题
怎么这么复杂,能详细的说一下么
分两部分考虑,一部分以科目余额的最终余额确定坏账计提=100*8%,一部分另外核销的做加减就可
我哪做的不对呢,你看下我做的
你看下我第二年的对着么
不要每年都处理,以最后一年余额为准,之前有计有冲就是要最后的一年的余额
那为啥还要管之前的核销问题呢
核销是进损益了的当然要考虑的
核销也不影响信用减值损失吧,不就是坏账准备和应收账款么,而且收回来的1.5,不就是应收账款和银行存款么
核销了提的坏账,间接减少了,所以加起来的
像我这种不会一次性算到末尾的,就想一年一年先算一下,随后知道一年一年咋算了才会像你这么算
所以我让你看下我做的 我就是不明白我哪里不对
容易丢三落四,不要用这种方法,他要整5年8年就更容易陷入圈套的
可是你说这么多我啥也不明白
我哪不会还是哪不会
分两部分考虑,一部分以科目余额的最终余额确定坏账计提=100*8%,一部分另外核销的做加减就可, 哪一部分不明白,不要总想差哪一年如何做分录,直接考虑问题,四年累计计提是多少
我连分录都不会,难道能做对?我不明白为啥核销和收回货款和信用减值损失有关系?
先有计提,才有核销,没有计提就没法核销,如第一年计提是85*8%,第二年核销了2万,余额95,则余额为95*8%,增加10万*8%,再加上核销的2万。