同学你好 由于没有对外,只是企业资产内部的转换,所以不确认收入,也不缴纳增值税。 比如对外或者给员工发福利,同时确认。 比如捐赠,不确认收入,但缴纳增值税。
老师,建筑行业,企业所得税与增值税确认时点不同,如果按企业所得税确认收入,为什么会多缴纳增值税
视同销售什么情况下不用确认收入?什么时候确认增值税?这点糊涂了。
什么时候应该确认收入缴纳增值税?求这方面的规定
将自产产品用于建造员工宿舍,视同销售,为什么不确认收入,到底什么时候确认收入,缴纳增值税,什么时候不确认收入,但缴纳增值税,什么时候既不确认收入也不缴纳增值税
到底什么时候确认收入,缴纳增值税,什么时候不确认收入,缴纳增值税, 能不能全部给我总结一下,
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
那为啥你说的和书上不一样,自产产品用于建造员工宿舍,不确认收入,但缴纳增值税,照你说的应该确认收入,但书上说的是不确认收入好吧
奥,同学你好,纠正一下,由于建员工宿舍属于福利设施,所以要交销项税。
你能不能看清楚我问的,到底什么时候确认收入,交增值税,什么时候不确认收入,但缴纳增值税
你们是老师,我今天问的所有问题,会计学堂的老师,都说,哦,不好意思,说错了,我是来问问题的,还是来给你们纠正错误的,我要是啥也不懂,你们是不是就把我害死了
同学你好 企业将自产产品用于给员工发福利,就同时需要确认收入和交增值税。
企业将自产产品用于建员工宿舍、用于捐赠,都不确认收入,但要交增值税。