你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

老师好,想咨询个问题,公司去年7月中旬进行股权转让,大股东(占股80%)转让20%股权给一个新股东,但是股权转让协议未约定转让价格,当时交了印花税,现在专管员让转让方按照去年7月31日所有者权益20%的金额按照20%的税率缴纳个人所得税,有什么依据吗?公司认缴制,未实际出资,也未分红
请问老师,税法一里面有说到,客运场站服务是按照差额计税的,也就是全部价款+价外费用-支付给承运方运费来计税。但是却可以全额开专票给乘车人,这点我理解不透。因为一旦按全额开专票给乘车人,那怎么还能按照差额征税的方法来交税呢?增值税不就是根据你开出去的发票金额来算税的吗
老师,我想问下。公司股东甲将100%股权转让给另一个人乙,公司没有实缴金额,只有未分配利润是正数,这种情况下0转让是不合理的,那是否按照未分配利润去作为转让依据去交税?
特殊性处理,老师讲的上个人不交税,可是股权支付这部分,乙也是按照原计税依据交税的 m也是按照原计税依据
老师好,麻烦看下对于地下建筑是不是只交这两个税,计税依据对不对? 房产税和城镇土地使用税涉及的地下建筑如何交税? 房产税是不连地上建筑要区分工业还是商业用途,按房产余值计税;连着地上建筑是根据地上地下建筑原值之和扣除比例作为房产余值交税。 城镇土地使用税是连着地上建筑的全额征收;单独建造的地下建筑按照证书面积减半征收。
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
我上传图片了啊
我看了图片,这个是股权支付部分,甲、乙公司均以乙公司持有的A公司股权的原有计税基础确定,暂不确认股权转让所得;现金支付部分,乙公司仍应在交易当期确认相应的资产转让所得或损失,并调整相应资产的计税依据。
图片讲的m 和乙分别以原计税基础确认了所得, 7元每股*630股
这个是哪一位老师的课程,我去问一下
股权支付这部分,是 甲确认所得,还是乙确认所得。
周雪琴,老师也一直强调前个没交税,我也不太理解这个题,到底谁不交
两边股权支付部分都是暂不确认所得或损失。
那是先确定计税基础,不确认所得
是的,你可以这样理解的
好的,那老师讲的可能是计税依据,我以为是确认收入
不是的,这两个还是有区别的
那老师,可以再具体说说么
你好,你说的具体说说,是指什么?
你说的两个是有区别,具体什么区别
这个我就没有研究过了