您好,你说的是研发费用的吧

请问老师,我们企业20年12月份有一部分预收没有结转收入,税务师事务所所得税汇算清缴调增20万,请问老师这部分收入我在2021年1月份确认收入还需要调增吗?
老师,税务说我们单位有11个年收入低于6万提前做了个税预缴,要做汇算清缴 想问老师 从哪里看出来这11个人呢
老师问一下,我企业所得税汇算清缴里面要调增68万的金额,我之前直接调增在其他里,但是税务老师说不能填在其他里,要入到明细里,请问老师可以入到哪些明星里?因为我去年利润率没有做到。汇算清缴中想补上去
请问税务预警提示 直接投入大于20万,收入为0,所得税汇算清缴是哪里有问题
现在个税汇算清缴提示要交税,远没有六万元收入。请问哪个软件更改经营所得扣除数,谢谢
老师公司找人办理无形资产实缴,我要怎么入账,也需要申报印花税吗?
采购物品支付预付款后,因货品不合格弃货了。预付款无法收回。与厂家达成协议,厂家二卖后有收益了,给我公司退回。年底应该怎么做账务处理?
老师,留学服务类的收入,报不报印花税?
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
小规模业务量少可以3个月做一次账吗
出口CIF,确认收入是按照FOB,等于说减掉运费确认的收入 但是收汇是包括运费的,收汇的金额大于申报的FOB,这个分录怎么做的?
老师,24年的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
12月应交税费的余额是哪个余额
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
老师您好,关联企业,一家公司开给另一家公司以服务费发票开具,然后此发票作为收入,但未产生成本,相比这个收入直接计入利润,会计分录怎么做?开票:借应收,贷收入,税,收款是借银行,贷应收,那收入计入到利润,可以做借本年利润,贷应收账款,还是说不用做这笔分录了
您好,是的
因为你如果有投入费用就需要有收入的
是的,但是不晓得那张表格出现错误,看了一下都有收入啊
您刚才不是说收入是0吗
可以发图片吗?
可以发一下我看看
发不出去~
还有这个
这种都看不清,你给我发的是申报表还是啥
是报表上面的,那我试试可能发表格
不是,你现在疑问是啥?你不是要准备这些东西吗
提示没有收入,但是我申报的都有收入,不知道哪里错了,这是之前申报的
有收入,我看到收入了,这个预警值你们应该也是可以不管直接申报的吧
但是现在是税务局要求写说明~
您可以说收入少,因为某某原因,但是不是没有收入