您好,你说的是研发费用的吧
请问老师,我们企业20年12月份有一部分预收没有结转收入,税务师事务所所得税汇算清缴调增20万,请问老师这部分收入我在2021年1月份确认收入还需要调增吗?
老师,税务说我们单位有11个年收入低于6万提前做了个税预缴,要做汇算清缴 想问老师 从哪里看出来这11个人呢
老师问一下,我企业所得税汇算清缴里面要调增68万的金额,我之前直接调增在其他里,但是税务老师说不能填在其他里,要入到明细里,请问老师可以入到哪些明星里?因为我去年利润率没有做到。汇算清缴中想补上去
请问税务预警提示 直接投入大于20万,收入为0,所得税汇算清缴是哪里有问题
现在个税汇算清缴提示要交税,远没有六万元收入。请问哪个软件更改经营所得扣除数,谢谢
在产品计入哪个科目下
老师私车公用个人缴纳哪些税
工会经费按什么比例收了
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同,工资我们一笔打给劳务派遣公司,劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬,这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
利润300万以内企业所得税是按照5%超300万按照25%是吗?
快区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗?
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
老师好!我们是一般纳税人,坏账要怎么计提啦
你好老师,我们经营范围里有运输服务,但是没有办资质,能开运输发票吗?
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗? 2.公司对技术、业务人员进行培训,外地员工到本地来参加培训开的住宿发票(有专票和普票)都可以抵扣吗?
您好,是的
因为你如果有投入费用就需要有收入的
是的,但是不晓得那张表格出现错误,看了一下都有收入啊
您刚才不是说收入是0吗
可以发图片吗?
可以发一下我看看
发不出去~
还有这个
这种都看不清,你给我发的是申报表还是啥
是报表上面的,那我试试可能发表格
不是,你现在疑问是啥?你不是要准备这些东西吗
提示没有收入,但是我申报的都有收入,不知道哪里错了,这是之前申报的
有收入,我看到收入了,这个预警值你们应该也是可以不管直接申报的吧
但是现在是税务局要求写说明~
您可以说收入少,因为某某原因,但是不是没有收入