您好,你说的是研发费用的吧
请问老师,我们企业20年12月份有一部分预收没有结转收入,税务师事务所所得税汇算清缴调增20万,请问老师这部分收入我在2021年1月份确认收入还需要调增吗?
老师,税务说我们单位有11个年收入低于6万提前做了个税预缴,要做汇算清缴 想问老师 从哪里看出来这11个人呢
老师问一下,我企业所得税汇算清缴里面要调增68万的金额,我之前直接调增在其他里,但是税务老师说不能填在其他里,要入到明细里,请问老师可以入到哪些明星里?因为我去年利润率没有做到。汇算清缴中想补上去
请问税务预警提示 直接投入大于20万,收入为0,所得税汇算清缴是哪里有问题
现在个税汇算清缴提示要交税,远没有六万元收入。请问哪个软件更改经营所得扣除数,谢谢
老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢
企业周转房的维修费及设施购置是计入福利费还是其他业务支出?
老师说我想问一下新成立公司,公户账户股东借款进行付款项目,这个借款金额占用股东认缴出资额作为投资款,还是作为借款入账
老师你好,我想问下,去年已经抵扣的一张进项票现在红冲了,该如何做账?
咨询服务类的公司,税负比是多少,企业所得税
老师咨询一下,提前1个月给员工发放工资应该怎么做账
老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借:发出商品 贷:库存商品 结转是这样的 借:主营业务成本 贷:发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借:主营业务成本 贷 :库存商品 请问是正确的吗?哪里有问题不?需要调整吗?需要的话如何做呢
我是做仓库租赁的,我租仓库进来,和租仓库出去都需要交印花税吗
老师,以前进货时时一般纳税人,现在变成小规模了,我们现在开票按1的税率卖是吗
老师打车的车票可以开发票吗
您好,是的
因为你如果有投入费用就需要有收入的
是的,但是不晓得那张表格出现错误,看了一下都有收入啊
您刚才不是说收入是0吗
可以发图片吗?
可以发一下我看看
发不出去~
还有这个
这种都看不清,你给我发的是申报表还是啥
是报表上面的,那我试试可能发表格
不是,你现在疑问是啥?你不是要准备这些东西吗
提示没有收入,但是我申报的都有收入,不知道哪里错了,这是之前申报的
有收入,我看到收入了,这个预警值你们应该也是可以不管直接申报的吧
但是现在是税务局要求写说明~
您可以说收入少,因为某某原因,但是不是没有收入