你好 ; 你们调增那么大金额; 你写其他会异常的 ; 你们 实际是什么原因要调增

老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师问一下,我企业所得税汇算清缴里面要调增130万的金额,我之前直接调增在其他里,但是税务老师说不能填在其他里,要入到明细里,请问老师可以入到哪些明星里?
老师问一下,我企业所得税汇算清缴里面要调增68万的金额,我之前直接调增在其他里,但是税务老师说不能填在其他里,要入到明细里,请问老师可以入到哪些明星里?因为我去年利润率没有做到。汇算清缴中想补上去
郭老师,上次这个问题没解决,我们记账会计一直是挂在在那里不处理,上次也问起过调增,不能税前扣除,汇算清缴说明情况;那这个做了其他应收款我们一开始就没做到成本里面,调增要怎么调呢?@郭老师
老师,填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候,有一个销售费用的发票没收到,那我是应该不填写金额,还是按照实际发生金额填写,之后在纳税调整的表里,其他里面填写需要调增的金额啊
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就是2021年应纳税所得额没有做到比列。
所以需要调增68万的利润
你好; 没有做到比对 ; 那也得去看是什么业务要调增 ; 不然你 没法写具体金额和栏次的
老师你说什么比对?
具体金额我可以算出来,就是调增到哪个栏次里不知道了
你好 ; 你要知道是什么原因 什么业务调增 ; 不然你 纳税调整表里面 怎么写栏次
原因就是我2021年利润率没有做到销售的3%,所以汇算清缴里自己调增。
老师我可以去调减一些费用吗?
你好 ; 你可以调减; 但是别去动工资 ; 比如你 办公室租赁费 或者 办公费这些; 你可以 调增处理
老师你帮我看一下,这里哪里可以调减费用的?
你们上面明细都不涉及 也只能走其他栏次; 或者是 去看看职工薪酬栏次; 比如福利费 那些是否有涉及调增的
老师你帮我看一下,哪里可以调减费用
你好; 你税收金额大于了账载金额 就是会调减的;
老师那我去调减工资薪金可以吗?还是要去调减工资薪金下面的职工福利费?
你好; 你工资动了。 会影响个税申报表 和残保金以及 工会经费的; 你去动福利费这些 ; 所以一开始就给你说了 别动工资 ; 到时影响很多表格的
哦,好的,谢谢老师指点。那我动画圈的这几个数据是吧?
你好; 是的。 就这样就可以了。 自己适当去处理
老师麻烦你看一下,我就这里填了一个
老师你好,我这样填了,刚刚那张不行保存不了错误。老师现在这张可以吗?
你好; 你账载金额都没有发生吗 ?
老师请问,我要费用调减这个金额,那是要填在哪里的?
你好; 调减 就是你税收金额大于账载金额即可 ; 我看你福利费都是 0 哦 ; 你总得发生金额才对哦 ; 况且福利费有14%扣除比例的