我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模
您好老师,请问,出口退税客户端工具在哪里下载?我是山东的,我在电子税务局上没找到?
老师四大服务业加计抵减政策2022年的是不是现在可以电子税务局上填写声明,还是等通知出来再填写声明,谢谢
老师,我要退附加税,在电子税务局的哪里?我没找到
老师,适用加计低免的声明在哪里填写,电子税务局上没找到
老师 在电子税务局缴纳注册资金的印花税,税收减免政策那块6税2费减免政策在哪里选啊?我没找到谢谢老师
计算题某生产企业为增值税一般纳税人,位于市区,2022年十月销售税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元计算。该企业当月应交纳城市维护建设税和教育费附加
计算题1.假生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2022年十月份的有关生产经营业务如下(1)小售假产品给a商场开具增值税专用发票取得不含税销售额300万元(2)销售以产品开具普通发票取得含岁销售额113万元,已收到货款存入银行(3)购进原材料取得增值税专用发票价税合计339万元,取得增值税专用发票原材料适用于增值税税率13%要求计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额,销售税额和应交增值税
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额老师:刚上面这个分录答案已给。1、我们这个完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程结算)这两个科目了?2、转利润分配借:本年利润29万贷:利润分配–未分配利润29万对吗?
都师工程施工收入是不是就行主营业务收入,工程施工成本是不是主营业务成本
【个税]张某为我国居民纳税人,独生子,父母均年满60周岁,有一个上小学的小孩。2022年全年张某取得扣除三险一金后的工资薪金20万元,稿酬所得5万元,兼职收入2万元。张某夫妇选择由张某扣除子女教育专项附加,且张某无其他专项附加扣除项目。 个人所得税税率表部分(综合所得适用) 15 级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数 不超过36000元的 3 0 1 2 超过 36 000 元至144 000元的部分 10 2520 3 超过 144 000 元至300 000元的部分 20 16 920 超过 300 000元至420 000元的部分 25 31 920 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 (1)计算张某应计入综合所得的年度所得额;(2)计算综合所得的应纳税所得额时,允许减除的专项附加扣除;(3)计算张某应计入综合所得的应纳税所得额;(4)计算张某2022年全年应缴纳的个人所得税;(5)假设张某打算出版一本理论与实务结合的工程类教材,可以取得稿费7000元,该教材也可以分别出版,稿酬为3800元和3200元。请问张某应该选择哪一种出版方 式以降低个人所得税税负?(6)简述综合所得中专项附加扣除项目都有哪些,具体标准是什么?
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额
内账只想要后面结转分录带上金额,怎么结转成本收入和本年利润:实际工程款100万收入100万工程施工–成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.
老师工程施工单位,有整体会计分录带金额的吗?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
老师这个怎么填写,至少没用这个政策啊之前也开票了因为很少的进项票就没用,之前没有用那有影响吗?
好,你们几月份开始符合要求的?
我们就是服务型公司,我们1月成立5月开了票了,没有用,这个月登陆说我们适合,但是现在都没开票了,现在没有金额怎么填写,之前5月份开票了,但是进项票很少很少没有用,但是现在填这个要有销售额
你好,五月份开始有收入的话,五月份六月份七月份这三个月的销售额,你看一下符合要求吧。
开的全部都是技术服务费,是属于生活服务吗?填写是含税还是不含税呢?占比就是百分之百吧,那之前没用加计税务会找吗?
技术服务属于现代服务里面的。
你填写的是不含税的销售额,比例是100%。
之前没有加计扣除的,你可以补上的。
那我是选最后一个吗?
你好,你截图全部的可以吗?这里只有生活服务的。
以前的我不想补了,可以吗?以前几乎没有什么进项就一点点金额
可以的,只要你税务局那边同意就行。
老师就显示了生活服务
发票开出去有哪些?
就是5月开了一次专业技术服务
那不对,他属于现代服务里面的。
那我填不填,不管没事吧
你税务局后期也会找你们的。
那我怎么填呢?不填写有处罚吗?我们开的技术服务费,那现在我也没有办法填写还是金额都填写0呢?
找你你税务局吧,我不清楚你们这边为什么填写不了,没有现代服务的。
这个没有处罚,这个怎么会处罚,你们是少抵扣了,他会倒给你钱。