需要计提。没有结转损益。用应付利润也可以。

老师我想问一下,年末的时候我没有计提年度企业所得税,然后跨年后我缴纳上年度的企业所得税时我应该怎么做分录呢?我需要先做一次计提的分录吗?我应该怎么做分录呢?
年末分红,做计提分录,还有发放,需要结转损益吗?计提的时候软件没有应付股利,该怎么做呢?
老师请问,我少计提了企业所得税,然后补计提,借:以前年度调整损益,贷:应交企业所得税 然后要再做一笔结转的借:未分配利润 贷:以前年度调整损益 吗,还是用财务软件的时候月末期间损益结转自动全部结转呢
老师请问,我少计提了企业所得税,然后补计提,借:以前年度调整损益,贷:应交企业所得税 然后要再做一笔结转的借:未分配利润 贷:以前年度调整损益 吗,还是用财务软件的时候月末期间损益结转自动全部结转呢
年终结转,除了正常系统结转损益,是否手动也要做分录?今年盈利 年终怎么做分录?还有年中的时候做过补计提盈余公积和分红的分录,涉及未分配利润科目,现在未分配利润借方有余额 需要怎么做年终结转分录?
老师,劳务派遣公司的小规模开发票开百分之多少税率?选择差额计税还是全额计税?
老师请问一下,我们公司收到的停车费,营业执照没有这个营业项目,请问可以记入营业外收入吗
我们一个员工要求提前打3月份工资现在 可以打吗 个税到时候4月份申报3月份的工资薪金的时候申报可以吗
老师,工商年报里面的单位计费基数合计包含大额缴费基数不?
前期填写了未开票收入,后期开了发票,就填负数,那账务方面要处理吗
请问老师,股权转让的价格,怎么确定?
有一份房屋建造合同,合同约定是按以完成工作量确认收入,管理上也没办法按照已发生成本确认收入。那我是按自己内部造价部给出数据的节点确认收入还是按监理出报告的节点确认收入@郭老师
老师,我们开1410099元发票,专票9%,对方开成本票1363860元专票,9%,我们需要交哪些税,金额多少,麻烦老师给个计算过程吧,谢谢
研究开发费用合计除以营业收入一般小于等于10% ,现在远远小于这个数,有哪些原因可以解释
哪些企业增值税可以加计扣除,税率多少
怎么计提呀,第一次做不太了解
借 利润分配-未分配利润,贷:应付利润-股东,这样吗老师
你好,是的,这样计提是正确的。