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今年才发现有份专用发票的税号少了一个0,这个是当时购买材料时马上开出的,已经没有业务往来,现在应该怎样处理?

2022-09-02 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 13:47

可以重新开正确发票

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快账用户2900 追问 2022-09-02 13:47

当时对方是在电子税务局代开的

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快账用户2900 追问 2022-09-02 13:48

现在对方不愿意开

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齐红老师 解答 2022-09-02 13:52

但是错误的发票不能税前扣除,就这一点需要考虑。

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快账用户2900 追问 2022-09-02 13:53

那就是只能把这材料或费用冲减出来了?

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齐红老师 解答 2022-09-02 14:02

你好 不能扣除的是汇算时纳税调整的  

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可以重新开正确发票
2022-09-02
借营业外支出贷预付账款。
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2023-02-12
你这属于延期确认收入了,
2024-11-12
1.出售家具时:先将原计入费用的家具账面价值转回:借:固定资产(家具)贷:管理费用等(以前计入的费用科目) 2.确认销售收入:假设出售价格为 X 元:借:银行存款等(实际收到的款项)贷:固定资产清理 X 3.计算并结转相关税费(如增值税):假设增值税税率为 13%,增值税额为 0.13X 元:借:固定资产清理 0.13X贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 0.13X 4.结转固定资产清理:如果出售价格高于账面价值,产生净收益:借:固定资产清理 (X - 账面价值 - 0.13X)贷:营业外收入如果出售价格低于账面价值,产生净损失:借:营业外支出贷:固定资产清理 (账面价值 %2B 0.13X - X)
2024-08-23
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