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固定资产因为升级改造 ,转到了在建工程,钱是都付了,有些发票拿不到,还在预付账款科目,暂时还不能结转回固定资产,但是设备改造好已经投入使用了,按理应该要摊销折旧了,发票不全费用结转不了,又无法摊销,该怎么办呢

2023-10-12 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 13:19

可正常折旧或摊销,只要汇算前取得发票,不用调增

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快账用户7991 追问 2023-10-12 13:24

有些改造费用还在预付科目里,没法做到在建工程里,资产的价值不是算不出来嘛,怎么摊销呢

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快账用户7991 追问 2023-10-12 13:25

预付科目包含了税金部分,税率都不一样,无法知道在建工程不含税价格

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齐红老师 解答 2023-10-12 13:34

先按能确定的,转为固定资产,先折旧。后期的再确认,转为长期待摊费用,再摊销

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快账用户7991 追问 2023-10-12 13:43

那固定资产改造后的原始价值不是少了吗?

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齐红老师 解答 2023-10-12 13:44

是的,现在的情况,若想转固折旧,就会这样

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