可正常折旧或摊销,只要汇算前取得发票,不用调增

1998年12月,企业采用出包方式建造的生产线达到预定可使用状态投入使用,并结转固定资产成本600000万元,采用年限平均法计提折旧,净残值率均为3%,预计使用6年。2001年1月1日,企业决定对现有生产线进行改造,以提高其生产能力。2001年1月1日至3月31日,经过3个月的改扩建,完成了对该生产线的改扩建工程,共发生支出200000元,全部以银行存款支付。该生产线改扩建工程达到预定可使用状态投入使用后,大大提高了其生产能力,预计将其使用年限延长4年,即10年(到2008年)。假定改扩建后的生产线的预计净残值率为改扩建固定资产账面价值的3%;折旧方法不变,该生产线预计能给企业带来的可收回金额为800000元。为简化核算,整个过程不考虑其他相关税费企业按年度计提固定资产折旧。要求,对上述固定资产资本化的后续支出进行相关的账务处理。
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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有些改造费用还在预付科目里,没法做到在建工程里,资产的价值不是算不出来嘛,怎么摊销呢
预付科目包含了税金部分,税率都不一样,无法知道在建工程不含税价格
先按能确定的,转为固定资产,先折旧。后期的再确认,转为长期待摊费用,再摊销
那固定资产改造后的原始价值不是少了吗?
是的,现在的情况,若想转固折旧,就会这样