可以的,可以这么做的。

老师,您好,我是园林景观工程公司,这月收到20万的苗木进项免税发票,我申报时,是不是直接填附表二中第6栏农产品收购发票或者销售发票,填上金额,税额就填金额乘以0.09,然后保存申报是吗
老师您好,我是建筑公司,本月我们公司不用缴纳增值税,能否把购入的树苗(自产自销)免税发票已收到能否下月在填报附表二农产品那列做进项税额部分填写?
老师您好,我们是卖农药化肥的销售公司,小规模纳税人,2022年10-12月第四季度 开票收入36400元 未开票收入1246933.5元 请问下 未开票收入这部分填在申报表的哪一栏? 请问我本期销售额是不是能全免增值税?
老师,公司是做园里绿化施工,这个月抵扣免税农产品苗木发票,申报不了增值税,提示附列资料二(本期进项税额明细)第6栏(农产品收购发票或者销售发票)税额数据填写异常,请核对后重新填写。我是按照勾选认证填写的税率,不知道为什么就是申报不起?这是哪里出了问题呀?
老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?