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老师,我公司和乙公司共用一个变压器。每月我给以公司开具增值税专用发票,我公司应该怎么记账!怎么做分录

2022-09-04 07:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-04 07:16

你好 借:其他业务成本 增值税 贷:银行存款 给乙开发票的时候 借:银行存款 贷:其他业务收入 增值税

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快账用户3341 追问 2022-09-04 07:19

老师,不记制造费用吗

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齐红老师 解答 2022-09-04 07:20

需要的,这个是你转售电的 如果你考虑了制造费用,就是 借:其他业务成本 制造费用 增值税 贷:银行存款

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快账用户3341 追问 2022-09-04 07:22

老师,哪部分记其他业务成本,哪部分记制造费用呢

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齐红老师 解答 2022-09-04 07:26

就是你自己用的作为制造费用的

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快账用户3341 追问 2022-09-04 07:29

转售的部分记其他业务成本

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齐红老师 解答 2022-09-04 07:33

是的,要这样区分的

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你好 借:其他业务成本 增值税 贷:银行存款 给乙开发票的时候 借:银行存款 贷:其他业务收入 增值税
2022-09-04
你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 增值税
2022-04-28
你好,这相当于代垫其他公司的电费,发票全部开在你们公司,需要将对方电费部分的进项税转出 假设总的电费200元,增值税26,代垫100元, 分录为 借:其他应收款 113 水电费 100(自己公司)应交税费-应交增值税--进项 26 贷:银行存款 226 应交税费-应交增值税--进项税转出 13
2023-05-31
同学,你好 可以做分割单
2023-05-30
同学你好,你们公司不应该在开票了,应该直接拿着供电局给你们的发票交给他去交费就行了,或者 做个分割单交给他
2025-03-25
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