借:原材料180000 应交税费-增值税-进项28800 贷:应付票据208800

天洋公司为增值税一般纳税人,增值税税率16%,材料按实际成本计价。2021年12月发生的经济业务如下:(1).2日,开出一张期限为2个月的商业汇票,用于购入不需要安装的设备一台,增值税专用发票注明价款180000元,增值税进项税额28800元
天洋公司为增值税一般纳税人,增值稅稅率16%。材料按实际成本计价。2021年12月份发生经济业务如下(1)2日,开出一张期限为2个月的商业汇票,用于购入不需交装的设备一台,增值税专用发票注明价款180000元。增值稅进项稅额28800元。(2)5日,向大地公司购入A材料80000元,增值稅进项税额为12800元,冲销预付款30000元,其余用银行存款支付。材料验收入库。(3)11日,销售一批甲产品给成川公司,增值税专用发票上注明价款为300000元,增值稅稅额为48000元,为鼓励购货方早日付款,双方约定的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30。(4)15日,偿还今日到期的为期三个月的短期借款,借入金额50万年利率6%,前几个月的利息已按月在月末计提。现到期一次还本付息。(5)18日,公司购买一台需要安装的设备,增值税专用发票注明价款240000元,增值稅进项稅额38400元,款项智未支付。(6)22日,用银行存款文付购买上述设备的运费2000元,安装费16000元。同时,该设备安装完毕,达到预定可使用状态,交付使用。结转固定资产成
1、 天洋公司为增值税一般纳税人, 增值税税率16%. 材料按实际成本计价。2021年12月份发生经济业务如 下: (1)2日,开出一张期限为2个月的商业汇票, 用于购 入不需安装的设备一台, 增值税专用发票注明价款 180000元。增值税进项税额28800元。 (2)5日,向大地公司购入A材料80000元,增值税进 项税额为12800元, 冲销预付款30000元, 其余用银行存 款支付。材料验收入库。 (3)11日, 销售一批甲产品给成川公司, 增值税专用 发票上注明价款为300000元, 增值税税额为48000元, 为鼓励购货方早日付款,双方约定的现金折扣条件为 2/10,1/20,n/30。 (4)15日,偿还今日到期的为期三个月的短期借款, 借入金额50万, 年利率6%, 前几个月的利息已按月在 月末计提。现到期一次还本付息。
大华公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2022年3月发生的经济业务如下(1)3月1日,购人不需要安装生产设备一台,以银行存款支付价款300000元及增值税额39000元(2)3月12日,购入需要安装设备一台,以银行存款支付买价500000元,增值税额65000元,支付费并取得增值税专用发票,注明的运输费1000元,增值税税额90元,款项全部以银行存款支付。
大华公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2022年3月发生的经济业务如下(1)3月1日,购人不需要安装生产设备一台,以银行存款支付价款300000元及增值税额39000元(2)3月12日,购入需要安装设备一台,以银行存款支付买价500000元,增值税额65000元,支付费并取得增值税专用发票,注明的运输费1000元,增值税税额90元,款项全部以银行存款支付。
公司变更股东前,原股东是有实缴出资的,变更股东后怎么做账务处理?
收到股东投资款,但之前股东欠公司钱,这次股东投进来的,能算投资款吗?
以前年度可弥补亏损最长可以弥补几年? 如果是高新技术企业是不是会长一点
放量站上均线图形是什么样子的?
老师,单位交的单位部分社保费要从职工应发工资里扣吗
我们是做房屋租赁的,有一个租户签合同的时候是个人签,付款也是个人付,后来租户去注册公司现在要求我们给他的公司开租金发票,请问可以开给他的公司吗?要怎么处理好?谢谢
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个人纳税问题,中国居民,在日本生活工作,国内生活时间不超100天,现在接收香港公司的支付的服务费,一年大概有60万,这种情况需要怎么申报税款?要在国内申报个税吗?
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