你好 借应付账款100 贷银行存款90 财务费用-折扣10

老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?,税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税,因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
老师好 公司和供应商签了100万的合同 但是做出来的东西不满意 双方协商扣了10万块 发票开了100万 付款90万 这个怎么入账
老师好 公司和供应商签了100万的合同 但是做出来的东西不满意 双方协商扣了10万块 发票还是正常开100万 付款90万 这个可以吗 ?
公司从银行贷款了100万,支付给供应商,中间的银行利息费用从公司扣了。但是这个银行利息费用 5万 双方协议是供应商承担,我想请问这个5万,我是要开票给供应商吗?如果开票 需要开什么发票?
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这个现金折扣是不是要在合同中有注明还是啥?
最好是在合同中注明的
只要合同中注明了 就可以按折扣入账吗
是的,学员,是这样的
如果签合同的时候没注明 验收的时候没达到预期 不满意 才扣货款的 这种该怎么办
这种最好是写个说明作为附件的
写个说明 要双方签字敲章 然后就可以入账了是么
写个说明 要双方签字敲章 然后就可以入账了是么 是的