你好 借银行存款 贷管理费用 财务费用
老师,就是我们酒店采购了一批物品,但是是老板自己掏钱买的不报账的,但是一批物品发生了退货,退回来的钱是退回我们酒店的私户的,这笔怎么做分录? 之前拿到单据的时候我做的是,借:管理费用开办费 贷:其他应付款
老师,领导出差提前买的飞机票,后因其他原因需要退票重新买,产生退票手续费300,怎么入账
老师,我们是购买方,专用发票上个月也抵扣过了,现在销售方把款退回来了,我这边给他开红字发票信息表之后,我的会计分录怎么做?还有之前他们开的发票要邮寄给他们嘛?
出差买票后,因其他原因退票了,产生的手续费及退回的钱怎么做会计分录?之前购买的票已登记做账了
购买了软件 但是后面不想要了 之前是全款付的 商家只愿意退部分 这个扣掉的钱怎么入账会计分录 没有票据 票已经退给那个商家了
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
你好,A企业原来认缴资本500万,新股东B加入增资,B想占有53%的的股份,B需要增资多少万元?
不用红字冲吗?
费用类科目可以写在贷方吗?
是的,可以直接红字冲销
登记入账时 借:管理费用 贷:银行存款 退款时 借:管理费用(负数) 贷:银行存款(负数)
是这样吗!
是的,学员,这个没问题的